你好,截准到累计到九月份的酒。
老师 您好 请问我从别的系统里挪出来的账,我来做,然后主营业务收入那块不都是零吗?到利润表里头,本期发生额和本年累计就一样了。但其实账是我7月份拿过来的,应该是人家本年累计已经有1-6月份的了,但主营业务收入又都转到本年利润里结余是平的,这个问题我该怎么处理?
老师 企业注销清算 到9月份的账务我已经处理好(如图)还需要结出全年的本年利润吗
2022年12月底公司税务已出清税证明,然后在工商网上发起简易注销流程了,到了今年一月份去工商办理注销的时候,还要申报2022年的工商年报吗?如果还要申报的话企业经营状态选择啥?谢谢老师
老师:您好!我们公司用的是小企业会计核算制度,有笔成本费用2022年底忘记计提了!在企业所得税汇算清缴的时候已进行处理。5月份账务处理的时候,会计分录为 借:未分配利润,贷:应付账款,到五月份结账的时候,发现资产负债表和利润表的利润关系勾兑不上,未分配利润期末-期初≠净利润,这该如何处理?
老师,下图是我本年利润的情况,我的本年利润余额贷方219557.04,这样看的话全年一共需交219557.04✖️0.05=10977.85这么多企业所得税,但我一季度已经缴纳7957.18.二季度已经缴纳3376.52.三季度0,这样算下来两季度缴纳的加起来超过了全年的企业所得税金额,那第四季度还需要计提企业所得税吗?单纯只看10-12几度的本年利润,本年利润又有贷方余额8026.17元,还需要计提企业所得税吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
就我上面图片那样就可以 不用再做其他账务的处理是吧
对,其他的就不需要再做了。