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我有增值税加计抵减额 在报税系统一直没做到帐里 现在要用那个抵税 我应该怎么在帐里做分录

2022-10-17 13:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-17 13:14

同学你好 每月根据进项税额计提加计抵减额时: 借:应交税费-增值税加计抵减税额 贷:其他收益 实现抵交时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税加计抵减税额

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同学你好 每月根据进项税额计提加计抵减额时: 借:应交税费-增值税加计抵减税额 贷:其他收益 实现抵交时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税加计抵减税额
2022-10-17
你要拿到发票然后自己去计算填写抵扣进项税额,=金额/1.09x9%
2022-02-14
咱申报系统已经加计抵减了,就是咱账务处理没有加计抵减是这意思吧? 就补上借,应交税费贷其他收益。 增值税的加计抵扣就这样处理。
2023-07-10
你好 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:其他收益
2020-11-17
借应交税费应交增值税加计扣除贷利润分配,未分配利润汇算清缴需要纳税调增的。
2024-05-14
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