同学你好 1、在附表中330291填入未开票销售额处。以后尽量开发票。 2、由于这个季度未超过45万,所以填在第10行,这个数字应包括开票和不开票的。
老师,你好,请问小规模纳税人,7月开负数发票10000元,9月开具4970的销售发票,税额是负数,增值税申报表该怎么填?
请问从7-9月销售开电子普通发票10501元,没开发票330291元,在增值税及附加税费申报表里这个怎么填写啊
个体户。7-9月份,开具普票不含税金额1055083.47元,请问在增值税申报表里怎么填。9月开的负数发票对应的是6月份的发票
老师,我们是一般纳税人,在6月10日到时候,开具了电子专票30万,其中 14405元 开错了,当月申请红字发票申请了,但电子专票没有了,在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候,这个金额的增值税也交了,那么在8月增值税申报表一 数据没填写,现在需要申报9月份的了,9月份没有开票, 财务报表怎么填写?直接写负数吗?
7月在深圳税局网站填写的代开了电子发票,8月在微信@深税公众号里面代开了电子发票,申报增值税的时候只显示了7月的开票数据,8月的没有显示,申报比对数据也显示不通过,这个怎么弄啊
老师,那婚庆公司的尾款一般都收的是现金,怎么办,把现金存入公户再做账,还是直接按现金做啊,还是现金可以不确认收入啊,以前餐饮业现金都进老板私户了不确认收入
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
老师公司买给个人车到二手市场开票,这个要做收入确认吗
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
我们公司受让了一家别的公司的股份, 占股份30% 0元,还需要做分录吗。
生猪买卖交易,外省购买了生猪,到本省来进行售卖,未取得检验疫证,在本地开的检验证,怎么做账务处理,税务上有什么风险
老师,婚庆公司预收账款要按客户设置二级明细科目吗
现在是电子发票,专票写一个名字,一个税号可以吗?
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
我在第10行填入开票和不开票的合计数,也就是本期利润表的营业收入,这样填写对吗? 老师,我想问一下附表330291填入未开票销售额,我这个找不到在哪里
同学你好,最后两行就是填写未开票销售额的地方
先填附表,填完后,主表可以提取到的。
是免税的,就填免税的对应位置。
我现在已经申报,因未填写330291未开发票销售额,需要更正一下,是在这几个表里哪个表里填写啊
需要先填附列资料一,填主表前先填附表
老师,未开发票销售额在哪填写啊?
填完后,咱们是免税的填在第12行。4月份以后3%税率是免税的。
老师,我想问的是未开发票销售额330291是在附表一哪里填?
同学你好,咱们是是个体工商户还是公司
我们是公司
如果咱们不是差额扣税企业,未超过45万元,属于公司的填写在第10行
那就在主表第10行,把我们开票和不开票收入一块儿填在第10行就可以
如果遇到个体工商户,未超过45万的,填在第11行。
填完之后,申报一下,有问题接着问
主表第10行填入开票和未开票的,这就和开票系统的数据不一致了,这样可以吗?
可以的。因为咱们没有开票,只能这样填的。
以后有销售业务,要记得开票的。