同学你好,第一栏不需要填写的,可以自动计算带上去的。原则上金额是一样的。
我是小规模纳税人,申报与实际开票金额不符就去更改,结果申报失败,原因为:第2栏[税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额]大于0,且本期销售额未达起征点,第16栏第1列[本期应纳税额]应小于等于第2栏第1列×0.03。老师,请问这个怎么更改?
老师好,小规模纳税人,增值税申报表,开具普票不含税1万元,属于免征增值税的,B38表在第十栏填1万元,在18栏填333元,20栏填333,24栏为0,B44表中,减免明细选什么
老师,8月份开始,增值税申报表变了吗,我司有未开票收入,我在附表销售情况明细表那里填了未开票收入的金额和税额,增值税主表的第一栏和第二栏的金额不一致了,差额刚好是未开票收入的金额,6月的申报表第一栏和第二栏的金额是一致的
增值税小规模纳税申报表主表第2栏是也许专票开具不含税金额,那么第1栏填什么呢?原则金额一样吗?
小规模纳税人增值税申报表第一栏次应征增值税不含税销售额应该填3%还是填开具的发票1%的不含税金额?
季度预缴,现在在电子税务局申报,这个季度开始税务局对个体工商户申报时会做出提示预警,如果成本费用填列的金额与当期收到发票的金额差异过大会做出提示了。小个体户收到的发票是怎样在自然人电子税务局里提现出来的呢?
请说明负债与所有者权益有哪些相同点与不同点
税务局推送的红利账单不对,企业申报的数据是对的,会有什么风险
老师,是小规模的,现在我这个月需要开12万(因为每个季度只能开七万),然后公司注册地是深圳光明,要拿合同去税管员申请发票的,是可以在罗湖区税务局的吗?现在问就是需不需要去到光明那边呢。
汇算清缴补税后,怎么做分录,小微企业,小企业会计准则
老师有一个这样的问题,在做汇算清缴业务招待费这一块的调增时有遇到的,原本公司的业务招待费要调整,但是有一张招待费的发票,他的发票使用年限是在23年止,这个金额我是还需要重新再调整一次,还是它的调增,就含在业务招待费的比例中。
自然人电子税务局里个体经营所得成本费用今年咋录不进去了呢?往年是随便写个数就行的
房产中介公司,通过贝壳网平台给个人出租一套房屋, 中介费1000元,需支付贝壳平台300 , 公司实际租赁收700元 。这700 确认为我们单位的收入,还是1000确认为我单位收入
退休人员再上班,和员工一起发工资,个税按多少交,合同怎么签。
老师好,上月有笔社保计提,缴纳写错了,本月已经退回了,本月做凭证的时候就是红冲上月计提,缴纳的金额,就是说数字是负值的,对吧
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如果有无票收入应该填在哪里?
同学你好,现在无票收入是免增值税的,可以填写到第10或者第12栏,如果放弃免税,可以填写到第1栏。
可以跟普票收入合并填在第12栏是吗?
同学你好,是的,可以跟普票收入合并填在第12栏。
这次填报的有专票普票和无票收入合计金额超过了45万,那么应该如何填报其他附表?
同学你好,普通发票和无票收入,应该先填写增值税减免申报明细表,保存后直接带到主表了。