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老师,本月认证了进项税额15.96,转出15.96,附表4加计抵减没有填,为什么加计抵减的台账余额是15.96呢

2022-10-14 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-14 15:07

你好,你填写了本期发生额是不是。

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快账用户6559 追问 2022-10-14 15:08

没有,附表4没有填写

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齐红老师 解答 2022-10-14 15:11

你好,那你是上一个月是不是有约。

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齐红老师 解答 2022-10-14 15:11

那你是不是上一个月有余额的。

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你好,你填写了本期发生额是不是。
2022-10-14
你好 填写实际抵扣的进项可以加计扣除
2021-08-16
你好; 负数的话;是不是之前有进项税转出; 就会负数的;这部分就得涉及缴纳税费了    ;转出分录做了吗   
2022-12-12
你好,借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税 借管理费用, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费,转出未交增值税。
2022-08-10
你好,是的,是可以的。
2022-08-14
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