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老师,您好,我公司进项税额可以加计抵减15%,本期我认证进项税额时,有张票是进项税额转出,填加计抵减本期发生额时我进项减去进项税额转出后乘以15%填到本期发生额了,这样填可以吗

2022-08-14 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-14 12:05

你好,是的,是可以的。

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快账用户1036 追问 2022-08-14 12:07

或者是本期那我认证了多少加计多少金额,转出部分我再调减,这两种申报方式都可以,是吗

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齐红老师 解答 2022-08-14 12:09

你好,正常是第二种,同学的第一种方法也是可以的,不过如果税局问起怎么没进项转出的话,需要解释一下。

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快账用户1036 追问 2022-08-14 12:10

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-08-14 12:14

不客气,祝工作顺利哦!

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你好,是的,是可以的。
2022-08-14
是填减去进项税转出后的10%
2022-09-16
本期发生额填100*15%同时本期调减额填10*15%元
2022-08-30
你好;       进项税转出是什么情况发生的 ;  意思你转出后要调整你的加计扣除金额  是吗 ? 多抵减了      
2022-07-08
您好,这个的话是属于 12.72的
2023-12-12
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