你好; 借管理费用- 职工教育经费 贷应付职工薪酬- 职工教育经费; 借 应付职工薪酬- 职工教育经费;贷银行存款; 这样要开票给你哈
你好老师,请问我们培训学校之前收了一个学员的学费3000元,但是由于疫情没开班,现在要退学费给这个学员,但是我们要扣除百分之十的费用下来(300元),之前做的预收账款,现在退款,这个300元入什么科目?
老师下午好,我想请教您一下问题:我们是学科类培训的教育机构,目前还有拿到营业执照,还在筹办期间,投资资金为20万,股东四人出资和持股比例分别为40%、30%、20%、10%。筹办期间发生的总费用超出了20万,那么超出的费用怎么分摊?是不是按照那个股东的出资比例分摊?(目前就收了两位学生已缴费)
老师,你好,我们是驾校,我想问一下,有一个网络科技公司给我们驾校招生,学员的学费及培训费等都是从网络科技公司的对公账上给我们转,我们付给教练员的这个培训费要怎么做,教练员平时都是自主招生,我们只收档案费,不包括培训,但是现在这个学员是包括培训费,培训费应该以什么方式付给教练员呢,如果是工资,但是教练员不属于我们的员工,就要买保险,如果是劳务费,就要教练员单独去开劳务发票,但是教练员他们也不愿意去开票,而且有税,他们就更不愿意了,这个要怎么办呢?还有,学费是通过网络科技公司的公账过来的,但是我们开票是以学员的姓名开的,这个有什么影响吗
老师您好,我9月的有笔凭证入错了科目,我本来是要入管理费用-工资的,入成了管理费用-福利费,那我在10月做了一笔这样的调整,借:管理费用-工资 3000 借:管理费用-福利费 -3000,那我想问我还有什么别的科目要做相应的调整吗?麻烦专业的老师给我说一下,谢谢
老师您好,我9月的有笔凭证入错了科目,我本来是要入管理费用-工资的,入成了管理费用-福利费,那我在10月做了一笔这样的调整,借:管理费用-工资 3000 借:管理费用-福利费 -3000,那我想问我还有什么别的科目要做相应的调整吗?麻烦专业的老师给我说一下,谢谢
为构建生产线向银行借入资金50万并存入银行借款期限为三年年利率为9.6%到期一次还本付息次日此项借款购入生产线设备增值税专用发票注明买价42万增值税54600支付增值税专用发票注明的运输费8千元增值税720元支付增值税普通发票注明的装卸费2千元设备直接交付工程
托管教育机构每天在不固定菜贩处购买的食材没有发票怎么做帐务处理
老师,你好,公司账户收到保险公司的返现,分录怎么写
老师好,我们刚接手别人的公司,是景点,已售卖门票作为主营业务,可是之前公司有遗留下来门票,我们不知道他们印刷的费用是多少,这是库存商品还如何做账,统计金额
过节费合并到工资薪金申报个税?那做账的时候 要吧这一块费用抠出来 做管理费用福利费 过渡到应付职工薪酬福利费吗
一般明星拍视频都是开什么发票
我支付3万,对方给我开票30002.71,多出2.71元,请问老师这种情况我会计分录怎么处理
我想问一下你,年假是当年休完还是 我员工年底才说有年假,但是现在要过年了,过年出来是休2024年的还是休2025年的呢?
计提工资 可以不按照实际发放来计提吗 平时每个月每个部门计提五万这种
24年10月的火车票,25年还能用吗
老师,这个不在职工薪酬里入可以吗,如果入在职工薪酬是社保在核定基数是就会提高,而且这个也不是发给职工的工资
你好1; 自己加明细科目哈 ; 职工教育经费 不需要作为基数,
老师:这笔费用科目: 借管理费用- 职工教育经费 30000贷应付职工薪酬- 职工教育经费30000; 借 应付职工薪酬- 职工教育经费30000;贷银行存款30000;
你好 ; 是的; 就专业来挂分录哦
老师这笔业务在年度汇算清缴时需要处理吗?
你好; 不超过工资总的8%可以税前扣除 ;前提你要有发票哈 ; 不然就得调增
有发票,老师还想问一下应付职工薪酬福利费用这个科目,社保核定基数工资额里面包括福利费吗?
你好; 有发票 就可以 ; 社会保险费缴费基数是依职工工资性收入确定的。而按照相关规定,单位支付给劳动者个人的职工福利费,不属于工资性收入范围,不计入社会保险费缴费基数。
老师,这个福利费也是不超过工资总额的8%汇算清缴时可以税前扣除吗
你好; 福利费是不超过工资总额的14%
谢谢老师的耐心解答
不客气的; 帮到你就好 ;满意请给予评价