你好; 可以的; 司机 要开票给你们; 注意看个税 怎么处理的
#提问#,老师,我们公司供应链公司,货源公司给我们货,我们给司机拉货,现在公司奖励了3个司机,1人200元,用现金给他们司机的,这怎么做账呀
#提问#,老师,我们公司供应链公司,货源公司给我们货,我们给司机拉货,现在公司奖励了3个司机,1人200元,用现金给他们司机的,这怎么做账呀
公司找货拉拉司机拉货,款是公户直接转给司机本人的,那么怎么做账
你好老师,我公司是一家运输公司,我公司找车拉货先付拉货司机的运费,拉货司机给我公司开运输发票,后给拉货方结运费,再给拉货方开运输发票,这样做有没有税务风险。
老师 公司找了拉货司机 给对方私人订金5000,现在不需要了 对方退回订金,但是 却直接推给我们老板了,老板在转进公司,备注写明是这个司机退的 可以不了?
老师。这种22年错的必须在22年改吗,25年行不
是的,2022年错的,结转成本多结转了17万,只需要申报更改2022年的年报和汇算清缴请缴吗,23年24年不用修改?
老师,公司出口到M,要交出口关税吗?还是客户在他们国家交进口关税即可
业务部门应收账款,应由业务人员负责收款,收不收回来跟财务没有关系是吗?老师
请问老师,我没办法理解19年1到3月的摊销额!不应该是2.2吗?
假设。我们收客户小A200元。税前180。增值税20 然后付上家小B100元。税前90。增值税10 增值税20抵扣了10 缴纳10元。 请问收款分录付款分录以及增值税抵扣分录分别怎么做
业务部门应收账款,应由业务人员负责收款,收不收回来跟财务没有关系是吗?
老师好,我的前任会计做的账应交税费—应交增值税-未交增值税科目余额对不上,多了13万多,这种情况咋处理
老师好,假如2024年12月底留底税额1000 2025年1月销项2000进项1500,这种应该怎么结转增值税
老师,往来科目借:预付账款贷应付账款,举个例子是什么意思?