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#提问#,老师,我们公司供应链公司,货源公司给我们货,我们给司机拉货,现在公司奖励了3个司机,1人200元,用现金给他们司机的,这怎么做账呀

2020-12-07 13:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-07 13:58

您好!司机是你们公司的员工吗

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快账用户8986 追问 2020-12-07 13:59

老师,司机不是我们的员工

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快账用户8986 追问 2020-12-07 13:59

我们会给司机支付运费

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齐红老师 解答 2020-12-07 13:59

你好!这个属于他获得的与运费有关的收入,正规的操作方式是计入到运费里面一起开票

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快账用户8986 追问 2020-12-07 14:01

那我们做账怎么做呀?

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齐红老师 解答 2020-12-07 14:02

你好!你们是计入运费,借库存商品—XX商品—运费 贷现金等。

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快账用户8986 追问 2020-12-07 14:02

我们是分开付的,直接付给他运费的

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齐红老师 解答 2020-12-07 14:03

你好!这个没关系,怎么支付都没事。

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快账用户8986 追问 2020-12-07 14:03

我们哪有库存商品啊?我们是供应链公司,又不是商贸公司,就专门做物流这一块的

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齐红老师 解答 2020-12-07 14:04

你好!那你可以直接计入成本了。

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快账用户8986 追问 2020-12-07 14:05

那我怎么做呀,是做借:主营业务成本,贷:银行吗

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齐红老师 解答 2020-12-07 14:06

你好!是的额,分录就是这样

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快账用户8986 追问 2020-12-07 14:12

老师,那这个也要司机给我们提供发票吗?不然是不是不能税前扣除呀

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齐红老师 解答 2020-12-07 14:12

你好!是的。也是要有发票才能扣除

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快账用户8986 追问 2020-12-07 16:13

提问#,老师,我们公司有一块业务,是客户跟我们买车,我们在跟4S店买车,中间赚差价,现在有一辆车,先是卖给了司机,司机后来不要了,就退给我们公司了,我们公司收到了二手车交易市场开的二手车发票,然后做账做了固定资产,后面我们又把车子卖给了别人,也给别人开了票,这个怎么做账呀

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齐红老师 解答 2020-12-07 16:15

你好!这个你销售你们的二手车就可以了 这个是固定资产清理。 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理

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快账用户8986 追问 2020-12-07 16:25

老师,这是我们买的二手车的时候,二手车交易市场给我们开的发票,先这个该怎么做账呀

老师,这是我们买的二手车的时候,二手车交易市场给我们开的发票,先这个该怎么做账呀
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齐红老师 解答 2020-12-07 16:27

你好!借:固定资产 应交税费——应交增值税—进项税额 贷应付账款。

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快账用户8986 追问 2020-12-07 16:29

二手车没有进项税额吧

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齐红老师 解答 2020-12-07 16:30

你好!可以有进项的了。

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您好!司机是你们公司的员工吗
2020-12-07
你好 借:应付职工薪酬---工资 200 贷:银行存款  200
2020-12-07
你好, 借:销售费用 贷银行存款
2020-12-07
你好   这个的话 计入劳务费一起 。你们不是要支付司机劳务费 一起计入   缴纳 个税的。 开劳务费发票给你们  
2021-01-28
同学你好 运费有发票吗
2021-06-23
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