你好 借:应付职工薪酬---工资 200 贷:银行存款 200
#提问#,老师,我们公司供应链公司,货源公司给我们货,我们给司机拉货,现在公司奖励了3个司机,1人200元,用现金给他们司机的,这怎么做账呀
#提问#,老师,我们公司供应链公司,货源公司给我们货,我们给司机拉货,现在公司奖励了3个司机,1人200元,用现金给他们司机的,这怎么做账呀
#提问#,老师,我们公司有运费那一块业务,司机帮上游公司运货,我们公司先给他预支了3万元,但是上游公司回款给我们公司只能回2万元,我们公司是供应链公司,上游公司给我们获,我们找司机运,这亏损的1万怎么处理呀
资产负债表里面其他应付款是负数,是什么原因?可以调整吗?
麻烦老师给一下分录呀!
看不懂,请老师解答一下
新公司法定代表人有股份,可以不出资吗
新公司法定代表人有股份,可以不出资吗
老师,为什么在四川税务系统里面,查到单位有增值税有0.17的税率?
1万,3%月利率,是每个月多少利息
老师,消费税是价内税,发票上的价款里含消费税了吗
老师录入2025年1月财务软件时初始数据,实收资本金额还是去年12低,金额多少一样录进入2025年1月份么?没有增加实收资本,还是去年实收资本金额是么?
老师,2019年公司办理营业执照一直没做税务做税务登记法人实名认证担任财务负责人离职4-5年了财务负责人还需要做变更吗?这样在个税app能查到吗?
老师,司机不是我们的员工
你好, 这个虽然不是你们的员工,但是你们公司享受了他们的服务,因此也需要通过应付职工薪酬这个科目来核算的
我们公司平时是给他们司机付运费的
是的,这个运费是另外支付的,你要考虑到这个运费对方是需要给你发票的
但是挂应付职工薪酬-工资,那这个科目不是一直都有余额吗?我们又没有做在工资表里
你好,这个要进行结转的,根据你的描述,建议放在销售费用---奖励金这个科目的