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#提问#,老师,我们公司供应链公司,货源公司给我们货,我们给司机拉货,现在公司奖励了3个司机,1人200元,用现金给他们司机的,这怎么做账呀

2020-12-07 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-07 10:42

你好 借:应付职工薪酬---工资 200 贷:银行存款  200

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快账用户2930 追问 2020-12-07 10:44

老师,司机不是我们的员工

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齐红老师 解答 2020-12-07 10:47

你好, 这个虽然不是你们的员工,但是你们公司享受了他们的服务,因此也需要通过应付职工薪酬这个科目来核算的

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快账用户2930 追问 2020-12-07 11:00

我们公司平时是给他们司机付运费的

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齐红老师 解答 2020-12-07 11:02

是的,这个运费是另外支付的,你要考虑到这个运费对方是需要给你发票的

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快账用户2930 追问 2020-12-07 11:22

但是挂应付职工薪酬-工资,那这个科目不是一直都有余额吗?我们又没有做在工资表里

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齐红老师 解答 2020-12-07 11:22

你好,这个要进行结转的,根据你的描述,建议放在销售费用---奖励金这个科目的

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你好 借:应付职工薪酬---工资 200 贷:银行存款  200
2020-12-07
你好, 借:销售费用 贷银行存款
2020-12-07
您好!司机是你们公司的员工吗
2020-12-07
你好   这个的话 计入劳务费一起 。你们不是要支付司机劳务费 一起计入   缴纳 个税的。 开劳务费发票给你们  
2021-01-28
同学你好 运费有发票吗
2021-06-23
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