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老师!我是小规模企业,第二季度的时候应该开3的票!我这误来成了1吧,当时是按3的上的增值税,这个季度把1的红冲了,又开的3的票,这样就多了两个点的税,那账怎么弄,

2022-10-12 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-12 10:20

按以前的套路一样的申报,只是减免税申报的免税填负数就是销售额*0.02

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快账用户5023 追问 2022-10-12 10:24

老师,我上季度虽然开了一的票但我已经上了三的税,我不欠税务的钱,如果按负数填那不就少交了吗?还有我这开的是一正一负的票!抵减后没有收入,主要是我账上应交增值税贷方还有那二的余额,这个怎么办呢

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齐红老师 解答 2022-10-12 10:27

没法的了,只有去税局申报了

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快账用户5023 追问 2022-10-12 10:29

账也没法调吗?

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齐红老师 解答 2022-10-12 10:31

账你按正常的做就是了呀,业务怎么发生就怎么做

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快账用户5023 追问 2022-10-12 10:35

那我上季度1的票按三入的账,这个怎么往外调

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齐红老师 解答 2022-10-12 10:41

都没交税的呀,不用调

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按以前的套路一样的申报,只是减免税申报的免税填负数就是销售额*0.02
2022-10-12
同学你好 这个要减去的
2022-10-09
同学以你税控盘实际金额为准,
2022-07-02
同学,这个还要红冲过去,开1%税率
2022-10-08
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