按以前的套路一样的申报,只是减免税申报的免税填负数就是销售额*0.02
请问一下小规模纳税人第一季度开错了3%的普票,交了3%的增值税税款,但是第二季度红冲这部分发票并重开了1%的普票,那我第一季度多缴纳的税款该如何处理,然后第二季度申报该如何填写?
小规模第一季度的税率是1%、第二季度就变成了3%,但是我在第二季度的时候冲红了2张第一季度1%税率的发票,我申报增值税的时候申报表和税控盘的应交税额不一样?我怎么调啊?不含税收入那些都是对的上的
老师,小规模纳税人上个季度开错了票,本来是3%开成1%,这个季度开了负数又开了3%的回来,但是申报的时候少征收了2%,这个要怎么更改呢
老师,小规模纳税人上个季度开错了票,本来是3%开成1%,这个季度开了负数又开了3%的回来,但是申报的时候少征收了2%,这个要怎么更改呢
我是小规模 第二季度的一张专票税率开成1%的 但是申报缴纳增值税的时候按照3%交款 第三季度这张1%的专票我收回并开了红字信息表后又给补开了3%的发票 那么我第三季度应该交多少增值税 不要不要减去2%的税额后在缴纳
这个选c过去吗?没看懂
这个月有红冲以前发票,具体怎么做
老师手机店后面改成查账正式了,他那个付给供应商的款还是从业主老板私账付给那个供应商,供应商后面有开票这样有什么问题吗?像这样要做什么分录要付什么单据?
老师,这个管理费用和销售费用不带二级科目填不了,这个应该怎么添加上去?
发红包给员工的这种福利,必须是发生的时候先计提再发放吗?
老师,加油费开的是单位的抬头,这个单位是一家个体户,然后车是法人的,没开租车发票,之前把加邮费入账了的话,汇算时调出来,调在其他项目或者不允许扣除项目里的与生产经营有关的支出里可以么
请教一下,转让乙公司的股权,为什么不是营业收入,不是营业收入是什么收入?非常感谢!
老师,平销返利甲公司假如一月销售货物给乙公司,2月按已销含税价的10%返还给乙方,这种情况需要给乙方开具红字发票,电子税务局正常开红字发票需要红冲之前的发票或部分红冲,象这种平销返利红冲发票怎么开呢。
老师你好,小企业会计准则的公司,计提坏账准备,如何做分录,全套的?
老师咋能用大白话懂甲方乙方啊,有购销的还有工程的
老师,我上季度虽然开了一的票但我已经上了三的税,我不欠税务的钱,如果按负数填那不就少交了吗?还有我这开的是一正一负的票!抵减后没有收入,主要是我账上应交增值税贷方还有那二的余额,这个怎么办呢
没法的了,只有去税局申报了
账也没法调吗?
账你按正常的做就是了呀,业务怎么发生就怎么做
那我上季度1的票按三入的账,这个怎么往外调
都没交税的呀,不用调