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小规模纳税人增值税免税部份的分录怎么做,是按3%来做免税部份的金额吗 ​可是申报表上会按3%的显示免税金额,不用管它吗,不用转入营业外收入吗

2022-10-10 23:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-10 23:03

您好 小规模纳税人开具免税发票 借:应收账款等 贷:主营业务收入 申报表上会按3%的显示免税金额,不用管它 不用转入营业外收入

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您好 小规模纳税人开具免税发票 借:应收账款等 贷:主营业务收入 申报表上会按3%的显示免税金额,不用管它 不用转入营业外收入
2022-10-10
你好,免税部分不用做账,直接按发票金额,借:银行/应收  贷:主营业务收入
2022-10-10
同学你好,,优惠税额转营业外收入是按开票的1%还是3%金额做账?——是按1%的;就是说账上和申报表是不一样的
2020-10-15
你好,现在湖北不免税的。
2021-10-15
你好同学是的同学借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项)贷:银行存款 同学一般是这样的同学, 这个是你购买,看你的描述应该是你销售,所以这个借:银行存款 贷:主营业务收入应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 这样去做的同学
2021-03-12
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