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我公司是一般纳税人,和另外两个个人合租了一个商铺,然后出租人开的是我公司的抬头,开的专票,我也已经抵扣了。这种我应该怎么分割?账应该怎么做,进项税已经抵扣,税务上应该怎么调整?

2022-10-10 18:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-10 18:49

您好,那您就是全租,您可以给合租方开部分发票

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快账用户4765 追问 2022-10-10 18:57

我是开给个人的,税目我要开什么啊?是不是可以适用简易计税,税率是多少?会计账应该怎么做?发票备注里有什么要求吗?

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齐红老师 解答 2022-10-10 19:00

您好,您就开租赁费,您不可以开简易计税

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齐红老师 解答 2022-10-10 19:00

您好,您的增值税销项税9%

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齐红老师 解答 2022-10-10 19:00

您好,与取得的租赁发票相同

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相关问题讨论
您好,那您就是全租,您可以给合租方开部分发票
2022-10-10
你好,这个厂房你们自己使用还是只拿来出租?
2023-11-28
 您好,1.专用没有抵扣   借:原材料 (负) 应交税金-应交增值税-进项税(负)  贷:应付账款(负) 2.已经抵扣      分录是一样的,只是申报的附表2的20行要进项转出 加一个分录  借: 应交税金-应交增值税-进项税    贷: 应交税金-应交增值税-进项税转出
2023-07-12
同学你好,用于简易征收的进项税额是不能够抵扣的,要做转出处理。
2023-12-16
你好!可以的,可以抵扣。直接勾选认证就好
2023-08-18
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