您好,1.专用没有抵扣 借:原材料 (负) 应交税金-应交增值税-进项税(负) 贷:应付账款(负) 2.已经抵扣 分录是一样的,只是申报的附表2的20行要进项转出 加一个分录 借: 应交税金-应交增值税-进项税 贷: 应交税金-应交增值税-进项税转出
请问供应商开专用发票给我们税号开错了,退回去的过程中发票给弄丢了抵扣联跟发票联,这种情况要怎么处理啊,老师
请问老师我公司的供应商做了3个项目,供应商把发票都开给我公司,我也已经抵扣了。 现在项目有质量问题我公司要扣他的款,供应商也同意。扣款供应商要我司开票。请问老师这种情况怎么处理?
我是一般纳税人,商业企业。我从我的供应商手中买进货物,但是因为质量问题又全部退货。我的供应商是小规模,买货的时候她给我开具的是专用发票,这时我退货。请问我已经抵扣进项和我还没有抵扣进项,这两种情况的账务处理分别怎么做?我问的是分别!请都写出来!!!
我是一般纳税人,我的供应商是小规模纳税人,供应商给我开具普通发票。现在我要退货,请问我怎么做退货的分录?
我是一般纳税人,我的供应商是小规模纳税人,供应商给我开具专用发票。现在我要退货,请问我专用没有抵扣和已经抵扣这两种情况,对应的退货分录怎么做?我问了两种情况,都请说出!!
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
也就是说没有抵扣的,就是借贷不变,只是红字负数表示。而已经抵扣的,则需要由进项再转到进项转出这个科目里。是这个理解意思?
您好,是的,收到红字发票分录一样,抵扣了就要做个转出
好的,你这样子解释,我就很明白了
亲爱的,祝您生活愉快!