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请问A企业平台销售一个平台会员,价格1000/年,客户支付1000到A企业平台,送B企业洗脚服务的代金券,AB企业应如何开票,如何确认收入,确认多少?

2022-10-10 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-10 13:45

你好;   这个洗脚 服务是你找B公司 买的吗   

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快账用户2170 追问 2022-10-10 13:48

可以这么说,是同一个集团下面的关联子公司。客户兑换代金券的时候,A平台企业会支付500给到B企业。

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齐红老师 解答 2022-10-10 13:50

你好 ; 那你就B就开现代服务 *洗脚服务费  ;  A开票无形资产*会员费 ;   A做 :借银行存款贷 主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本 贷银行存款   

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快账用户2170 追问 2022-10-10 13:55

没有很明白 请说详细一点可以吗 A平台,收到1000会员费,开票项目:会员费,开票给客户。 借:银行存款 1000 贷:主营收入1000 客户兑换代金券时B收到500元,这五百是开票给A平台吧??因为是B平台支付500过来的,那开票内容应该是什么呢?收到平台打款过来,但是提供服务的对象是客户。 平台的经营范围并没有洗脚服务的范围,请问应该如何处理这些问题呢

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齐红老师 解答 2022-10-10 13:58

 你好;    1是的;        洗脚服务是开票给A ; A拿来做成本的;      偶尔发生直接开票哈   

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快账用户2170 追问 2022-10-10 13:59

已经算是捆绑销售了。 会一直这样做业务的, 应该怎么处理合适 感谢老师解答一下了

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齐红老师 解答 2022-10-10 14:03

 你好 ; 去增加范围 在去开票给你做成本就行了。   

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快账用户2170 追问 2022-10-10 14:06

也就是说平台这个企业是需要有洗脚的经营范围才可以是吗。。应该是B 企业开票给平台做成本呢,因为500是A平台给B 企业的。

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齐红老师 解答 2022-10-10 14:10

你好1; 是的; 不然 直接超范围经营 会罚款的; 对的  

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你好;   这个洗脚 服务是你找B公司 买的吗   
2022-10-10
你好,同学。你这增值税和所得税的收入都是按 1000来处理的。 这里不存在 差异,你这名义是补助,实际时经营相关补助,所以也是计营业收入
2021-11-01
1,会计是转移设备时确认收入 2,增值税按收款金额分次缴纳增值税 所得税和会计处理一致
2021-11-03
你这里属于分期收款的销售收入 增值税是按收款时间缴纳处理 所得税和会计口径都是交付验收作为收入处理
2021-11-05
您好: 发出商品: 借:发出商品 1750000 贷:库存商品 1750000 借:应收账款 2260000 贷:主营业务收入 2000000 应交税费——应交增值税(销项税额)260000 借:主营业务成本 1400000  贷:发出商品 1400000 借:销售费用 200000 应交税费——应交增值税(进项税额)26000 贷:应收账款 226000 借:银行存款 2034000 贷:应收账款 2034000
2021-10-17
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