2016年 0 ,40000%2B120*2000,40000%2B120*2000,0 ,40000%2B120*2000,2000*400-(40000%2B120*2000),60000 2017年 0 , 40000%2B2400*120 ,40000%2B2400*120,2000*120%2B40000/2400*2000,400*120%2B40000/2400*400,400*2400-(2000*120%2B40000/2400*2000),60000 2018年 400*120%2B40000/2400*400,1600*240%2B40000,400*120%2B40000/2400*400%2B1600*240%2B40000,0,400*120%2B40000/2400*400%2B1600*240%2B40000,1600*400-(400*120%2B40000/2400*400%2B1600*240%2B40000),60000 你计算一下结果
北京科云股份有限公司只生产经营A产品2016-2018年三年的产量分别为2000件,2400件,1600件,连续3年销售量均为2000件。固定性制造费用为40000元,管理费用与销售费用均为固定成本,两项费用各年总额均为60000元,单位产品变动生产成本为120元,单位产品售价为400。(1)变动成本法营业收入:变动成本:边际贡献:固定性制造费用:固定性管理费用和销售费用:营业利润:(2)完全成本法营业收入:期初库存成本:当期产品成本:可供销产品成本:期末存货成本:销售成本:毛利:管理费用和销售费用:营业利润:
北京科云股份有限公司只生产经营A产品2016-2018年三年的产量分别为2000件,2400件,1600件,连续3年销售量均为2000件。固定性制造费用为40000元,管理费用与销售费用均为固定成本,两项费用各年总额均为60000元,单位产品变动生产成本为120元,单位产品售价为400。(1)变动成本法营业收入:变动成本:边际贡献:固定性制造费用:固定性管理费用和销售费用:营业利润:(2)完全成本法营业收入:期初库存成本:当期产品成本:可供销产品成本:期末存货成本:销售成本:毛利:管理费用和销售费用:营业利润:
北京科云股份有限公司只生产经营A产品2016-2018年三年的产量分别为2000件,2400件,1600件,连续3年销售量均为2000件。固定性制造费用为40000元,管理费用与销售费用均为固定成本,两项费用各年总额均为60000元,单位产品变动生产成本为120元,单位产品售价为400。(1)变动成本法营业收入:变动成本:边际贡献:固定性制造费用:固定性管理费用和销售费用:营业利润:(2)完全成本法营业收入:期初库存成本:当期产品成本:可供销产品成本:期末存货成本:销售成本:毛利:管理费用和销售费用:营业利润:
北京科云股份有限公司只生产经营A产品2016-2018年三年的产量分别为2000件,2400件,1600件,连续3年销售量均为2000件。固定性制造费用为40000元,管理费用与销售费用均为固定成本,两项费用各年总额均为60000元,单位产品变动生产成本为120元,单位产品售价为400。用完全成本法分别计算2016年,2017年和2018年的(1)期初库存成本:(2)当期产品成本:(3)可供销产品成本:(4)期末存货成本:(5)销售成本:(6)毛利:(7)管理费用和销售费用:
北京科云股份有限公司只生产经营A产品2016-2018年三年的产量分别为2000件,2400件,1600件,连续3年销售量均为2000件。固定性制造费用为40000元,管理费用与销售费用均为固定成本,两项费用各年总额均为60000元,单位产品变动生产成本为120元,单位产品售价为400。用完全成本法计算(1)期初库存成本:(2)当期产品成本:(3)可供销产品成本:(4)期末存货成本:(5)销售成本:(6)毛利:(7)管理费用和销售费用:是这个问题您回复我的计算步骤,我刚学,看不懂
公司租厂房给别家公司分摊了水电费,收到的房租费直接做营业外收入还是其他收入
老师,我们是商贸公司销售砂石料,利润率多少合理呢?
老师,你们平时说的往来科目,都是什么科目
老师,饭店购买的生肉,对方开的增值税普通发票是免税的,请问我们饭店收到这样的发票,是可以直接抵成本费用吗?
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理