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老师,你好。我账面的收入与开票系统有差异,属于错账,收入少做了100,开票系统多了100元,那增值税申报时,为了和我账面一致,我可以在增值税申报表附表一,填写在纳税检查调整-100吗?

2022-10-06 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-06 10:40

您好,是的,这个是可以的

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您好,是的,这个是可以的
2022-10-06
您好 正规的应该去税务大厅更正12月份的申报表 如果不想去的话 也可以按您说的操作
2020-03-18
借营业外支出-其他 贷营业外收入0.02 四舍五入差额转营业外支出或者是营业外收入就可以 
2020-11-17
同学你好 对的 这个直接填写
2022-02-22
这个需要一致,一般情况下需要一致,你可以满足收入定义就开普通发票, 不管对方要不要发票, 正规处理是这样,不正规就是都延后确认收入账上也后面做收入,开发票做收入
2020-09-08
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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