您好,在本期补计提即可,若涉及以前年度的利润表科目,通过以前年度损益调整
老师,请问一下我们的应付职工薪酬科目,之前有未发放的工资,18年计提了,跟发放的不对,发放的少,所以有余额,这个要怎么调账?
老师,发现去年的账,计提工资少提了一部分,所以今年的应付职工薪酬科目,期初余额不对,我要如何调整呢
老师,什么情况可以不交个税呢? 2,要看今年多少工资未发,用应付职工薪酬-工资现在的期末余额减去年初额,对吗
薪转股每年度计提了一个总额,员工是3年期行权,如果第3年有员工离职了,我在第三年对应少计提期权对应的薪资,其他员工正常行权后把“应付职工薪酬”科目转入对应科目,但是对于第3年离职员工前两年给他计提的薪转股部分薪资对应的“应付职工薪酬”应该转入到哪里去
老师,您好。我发现我去年12月少计提了2000元的工资,我去年12月记账,借:管理费用:15000,贷:应付职工薪酬:15000,今年一月实付工资时,借:应对职工薪酬:17000,贷:银行存款17000。我现在这2000元少计提的要如何记账呢?请老师指导。谢谢
持股比例80%,会拥有100%的表决权吗
这两个题,感觉有点矛盾,发放股票股利既然是按面值发放,那又怎么会产生资本公积?是不是这么理解,面值大于1或小于1就会有差额,增加成减少资本公积?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
董孝彬老师好!晚上请教您的问题还有点不明白。 代供应商付运费分录,银行回单是付款给物流公司的,从货款中扣除的时候感觉不对。 借:其他应付款—A物流公司20000 贷:银行存款—建行20000 付货款时 借:库存商品—A产品 货:其他应付款—A物流公司20000还是 其他应付款—A公司20000呢?谢谢老师! 仕
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
哪里更新快账财务软件?
快账软件往来科目不能同时添加辅助核算客户和外币核算怎么办?我是外贸公司
本期,是什么时候,只能调在今年
老师给可以具体点,科目如何写
您好,是的,以前年度的账错误不需要更改以前的数据,在最近一期调整
您好,您可以红字冲回错误分录,重新做正确分录