同学,你好 嗯嗯,是的
以银行存款支付上月工资会计分录
蒋老板计划办一家年生产销售24万支中性笔的企业(个体工商户)、通过考察了解市场。他预测:生产设备需要投资30000元(10年折旧)、运输车辆40000元(10年折旧)办公家具及电子设备15000元(5年折旧)、原材料年消耗80000元,他租用一家企业闲置的办公室作为自己的厂房,月租1000元。该企业淡旺季并不明显、平均每月生产数量和销售额均比较平衡、支付费用也基本相同。具体费用有:每员工资6000元、水电项及办公费用1200元、营销费用300元,他计划每支笔在成本单价的基础上加价30%定价,请计算(要有计算过程,不考虑税费问题)1.蒋老板单支笔的成本(6分)2.计算每专中性竿的情传价格(大数点3、预游荷老板月销传收入计算年利润(5分要有计算过程
蒋老板计划办一家年生产销售24万支中性笔的企业(个体工商户)、通过考察了解市场。他预测:生产设备需要投资30000元(10年折旧)、运输车辆40000元(10年折旧)办公家具及电子设备15000元(5年折旧)、原材料年消耗80000元,他租用一家企业闲置的办公室作为自己的厂房,月租1000元。该企业淡旺季并不明显、平均每月生产数量和销售额均比较平衡、支付费用也基本相同。具体费用有:每员工资6000元、水电项及办公费用1200元、营销费用300元,他计划每支笔在成本单价的基础上加价30%定价,请计算(要有计算过程,不考虑税费问题)1.蒋老板单支笔的成本(6分)2.计算每专中性竿的情传价格(大数点3、预游荷老板月销传收入计算年利润(5分
蒋老板计划办一家年生产销售24万支中性笔的企业(个体工商户)、通过考察了解市场。他预测:生产设备需要投资30000元(10年折旧)、运输车辆40000元(10年折旧)办公家具及电子设备15000元(5年折旧)、原材料年消耗80000元,他租用一家企业闲置的办公室作为自己的厂房,月租1000元。该企业淡旺季并不明显、平均每月生产数量和销售额均比较平衡、支付费用也基本相同。具体费用有:每员工资6000元、水电项及办公费用1200元、营销费用300元,他计划每支笔在成本单价的基础上加价30%定价,请计算(要有计算过程,不考虑税费问题)1.蒋老板单支笔的成本(6分)2.计算每专中性竿的情传价格(大数点3、预游荷老板月销传收入计算年利润(5分漆欣旧2024-12-1817:27发布41次浏览齐红官方答疑老师职称:注册会计师2024-12-1817:29单支笔成本设备折旧:生产设备年折旧3000元,运输车辆年折旧4000元,办公设备年折旧3000元,设备年折旧共10000元,单支笔折旧成本约0.042元。原支笔成本约0.333元。厂房租金单问0.05元。人员工资单支笔
占股30%,注册资金1000万,实缴50万,转让5%的股权,该对应的股权转让协议可以填实缴2.5万,未缴47.5万,转让价2.5万吗。还是必须填实缴0,未缴50,转让价2.5万
股东实缴50万,注册资金1000万,占比30%,现转让5%的股权,该股权对应认缴50万,实缴出资金额和未缴出资金额如何填写,去办理的说是转让价要2.5万,请问5%股权对应的实缴和未缴金额填多少
分)A公司为工程建设动用了于2019年12月31日借入一笔一般借款1000万元,年利率为10%,期限为5年,每年末付息,到期还本。工程开工付为2020年1月1后,工程期为3年,2020年有关支出如下:1月1日100万元、4月1付100万元、7月1付100万元、10月1后100万元。要求:编制期末计息会计分录。
小企业会计准则,24年1季度所得税少计收入1万,4季度发现的,未来适用法不追溯调整调财务报表吗?更正1季度所得税申报表纳税调增,有滞纳金吗?还是等25年汇算清缴时再补这笔收入的话是不是没有滞纳金。
年度个人往来明细账打印时面是年度档案形成时间或是现在时间?
系统开具了与销售行为不挂钩的财政补贴 不征税收入,如何申报增值税报表,如果不征税收入不用申报,那系统的总开票金额和申报表数据不一致怎么办
老师 营业执照的主营和其他一般怎么分?
同学,你好 主营业务一般放在第一个
那像我说的这两个,一个是工程服务,一个是销售材料,那个发生的多那个就做为主营吧。也不能非得看营业执照这样吧
同学,你好 恩恩,是的,不是非得看营业执照
好的 老师 明白啦 谢谢
不客气,满意请5星好评,谢谢
老师 还有个问题 就是我本身是8月的电费 但是发票每次都是下个月才能开出来 就是9月开的发票 这种情况我这张发票入到几月份
同学,你好 入到9月份
就是这样的,备注栏里写的是8月份的电费,发票日期是9月
那这是8月份的电费呀 老师
同学,你好 8月暂估费用,发票9月入
那老师我8月这样暂估吗?然后8月份结转的分录 这笔电费是负数对吗老师?然后9月冲减了8月份的暂估分录,直接再做一笔支付分录。对吗老师帮我看看
同学,你好 暂估费用 借:管理费用 贷:其他应付款
那老师9月份的两笔分录怎么做?金额我三笔分录都写2371.84吗
同学,你好 9月份,红冲这笔分录 借:管理费用 负数 贷:其他应付款 负数
然后我再这么做实际支付的分录就可以了对吧老师。那我暂估分录和红冲分录都不用附发票,实际支付的时候附这张发票?
同学,你好 恩恩,是的