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老师好,9月份我单位收到一笔款项,10月份开具增值税发票,免税。请问10月份这笔账该怎么做?

2022-09-30 19:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-30 20:19

您好,借:预收账款,贷:主营业务收入,

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您好,借:预收账款,贷:主营业务收入,
2022-09-30
同学你好 9月购入货物,没有发到发票,是10月收到的发票,对么;9月收到货物了么;
2020-11-13
你好,在10月份补计提就是了 比如城建税补计提分录是 借:税金及附加      ,    贷:应交税费—城建税
2020-11-10
你好,10月份是怎么做的分录?
2025-01-15
九月份正常做,然后十月份的时候儿做负数。
2021-12-29
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齐红老师 | 官方答疑老师

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