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老师,你好,一般纳税人9月份开了专票,10月份又红冲了重新开,我做账的时候,这笔收入我应该做到哪个月啊?

2021-12-29 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-29 10:51

九月份正常做,然后十月份的时候儿做负数。

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快账用户1868 追问 2021-12-29 12:39

10月份红冲以后,又重新开了同样的金额,也就是说10月份的金额是0,还需要做个负数再做个正数吗

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齐红老师 解答 2021-12-29 12:40

对就做个一正一负九月份正数,十月份负数

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快账用户1868 追问 2021-12-29 12:51

老师,我的意思是有两个正数,一个负数,9月份正数,10月份一个正数,一个负数,我在9月份入账,10月份不做行不行?

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齐红老师 解答 2021-12-29 12:53

不行,只要你开的发票,就是需要做账的。

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九月份正常做,然后十月份的时候儿做负数。
2021-12-29
您好,是的,纳税申报表红字蓝字相抵了
2024-01-13
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项。
2022-03-15
你好,9月份,借原材料,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出),10月份用负数冲9月份做的账,重新按开票做账
2019-10-19
 你好;      你们税额和  不含税金额一致的话; 直接 把你 去年分录   一样的做账即可; 不用走以前年度损益调整科目   
2022-05-23
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