同学,你好 可以参考 是出口不予退(免)税商品,在增值税报表申报应税销售收入,并视同内销计提销项税额.如
你好老师,请问我申报出口退税了,今天才发现被退回了,然后税务局要求留到下个月申报,所以想请问一下,现在我们出口退税系统里面的数据要怎么处理呀?删掉还是?另外既然驳回了,那是不是相当于我们认证的进项认证多了?那认证的这部分应该怎么做账报税呀?然后下个月申报上个月与本月出口退税的时候,上个月开具的那个发票是否需要作废重新按本月的税率重新开呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师,你好,我们属于外贸企业,不生产,现在已收到出口报关单,账务还未处理,请问一下,我后期要做出口退税,这个操作流程,步骤是怎么样的啊?小白一个,麻烦解答一下?
老师,请教一下,我们是外贸出口企业,后面需要做出口退税,目前出口报关单还没有入账。我接下来工作流程是不是这样子1.出口报关单账面做出口免税收入,电子税务局做免税申报。2.对出口货物进口产品,每一笔找出来,做退税认证。3.电子税务局做免抵退税一个备案,等待审批请问是这个步骤吗
老师您好,想请教关于出口退税的问题。 本公司具有进出口代理资质。有家国内生产企业委托我司外贸企业代理出口产品(室内装饰材料),此时本公司只是进行了一个代理的业务,实际上出口货物的所有权依然是生产企业的,所以相当于生产企业出口,用的是免抵退税的方法计算出口退税,对吧? 请问这种模式如果申请出口退税, 1.会涉及到有哪些账务处理和税务申报环节?每个环节所需提供的单据文件资料有哪些?麻烦列一列。 2. 整个申请退税的流程,外贸代理企业和生产企业,双方要配合做些什么?需准备什么单据资料? 3. 如何计算出口退税额? 4. 关于这种方式下的出口退税,相关税法条文规定链接或文号?麻烦也发一下
你好 老师 我们公司是一家外贸公司有出口权但没有自己出口 去年年底有换场地 现在车间自己可以做些样品和批量准确说现在应该工贸一体 然后之前都是委托代理出口退税 今年转自己收汇 委托代理报关出货 前两天已经走了两笔小金额报关的 然后现在面临就是退税有问题 因为按照贸易公司备案退税 进项票要和报关单出口一致 现在不一致因为我们是一部分物料购买发给工厂加工再成品发给我们 我们目前很多货走的还是委托加工方式现在做退税应该怎么操作?还有我们能否有资格转生产企业?生产企业退税是不是进项抵内销后全都可以退了 这样就不存在报关单和进项发票 不一致的问题
老师在平台上卖商品,借方用不用库存商品
老师,供应商多开票了我们要怎么入账,然后我们又把这张票拿去抵扣了,多开票的我们也没有银行流水
老师,企业的经营范围为:新能源的研发与销售;知识产权代理;商标代理、版权代理;技术转让;产品推广;国内贸易;认证服务。^新能源的生产。这个范围里没有劳务承揽范围,可以签劳务承揽合同吗?到时候开票怎么开?
老师您好,个人给单位买东西垫付款,对方只能开个人发票,单位可以走账报销吗?
老师,印花税季度申报是不是填1-3月的进销项发票含税价合计?
老师,商贸公司一般纳税人苗木税率多少
老师,我要申报1至3月的印花税,进项发票的金额是取我入账的金额还是电子税务局上全量发票上的1到3月收到的进项发票扣除不申报印花税的部分
老师,3月份开的专票,4月冲红了。是不是3月正常做账报税,4月在冲回来?
我们买了一批生产设备,但是还没有开始生产,折旧是计入管理费用还是制造费用
老师,我从代理记账把账拿回来,按照24年底的三栏式明细录入的期初,出来的资产负债表和我从电子税务局倒的资产负债表的金额对不上怎么办?
同学,你好 可以参考 https://www.acc5.com/course/course_13868.html
不是应该做出口免税收入吗?我们是直接购进的货物对外销售,
同学,你好 可以参考 https://www.acc5.com/course/course_13868.html 可以看下这是实操