咨询
Q

老师,供应商多开票了我们要怎么入账,然后我们又把这张票拿去抵扣了,多开票的我们也没有银行流水

2025-04-02 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-02 10:58

那个需要联系对方开负数发票冲多开的部分,

头像
快账用户1795 追问 2025-04-02 11:36

客户本来就多开我们,他有多票

头像
齐红老师 解答 2025-04-02 11:38

那个是虚开发票,查到要罚款的

头像
快账用户1795 追问 2025-04-02 13:50

罚开票的还是收票方

头像
齐红老师 解答 2025-04-02 14:09

虚开发票双方都要被罚款的

头像
快账用户1795 追问 2025-04-02 15:07

好的,谢谢

头像
齐红老师 解答 2025-04-02 15:08

不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
那个需要联系对方开负数发票冲多开的部分,
2025-04-02
你好,开发票就做收入,你去年收到汇票怎么做账的
2020-07-01
您好 您认证抵扣了 对方还可以红冲?
2022-02-27
这张发票你不用退回去。
2022-07-13
同学,你好 你方开具红字信息表,对方开具红字发票给你们
2024-01-05
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×