你好,学员,正常计提缴纳的
老师你好,我想问一下每年社保基数上调,补交的那部份社保和医疗要怎么样做分录
你好老师7月医保缓交三个月 我没有提前计提社保 我就直接当月直接做的管理费用, 这样的话员工承担部分(医保也减免了)我就按照实际发生的做分录,但是后面申报个税的时候 我也要根据政策实际申报么
请问老师,就是8月我们的医保享受了缓交政策,那我计提社保的分录应该怎么做,我没交的医保要在账上提现吗?
你好。我想问一下,医保单位负担部分怎么才能交上?我申报完后,还是没显示医保单位部分需要交钱?我也没申请缓交,他怎么自己缓交了?谢谢你了
你好我想问一下,医保单位负担部分缓交了。那么我在计提社保,医保的时候,是算上缓交那部分还是不算上?分录怎么写好,谢谢了
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
那么我做交社保医保的分录时,怎么做?实际缴纳时并没有缴纳医保单位负担部分,平不了。假如医保,社保实际计提金额共1000,社保和医保个人负担是500,实际付款时1100,那么平不了的那块,怎么做分录?
计提按照1100计提的,学员
等真交医保单位负担部分的时候在,再做计提医保单位负担部分和缴纳医保单位负担部分,是这个意思吗?
是的,是这个意思的,学员