同学你好 开正式发票的时候确认收入 借银行 贷预收 贷销项
老师,老师,我们预售了一笔款,同时也给对方开了发票了?但是还没开始生产了,请问我们给对方开票的时候确认收入吗?
老师,我想问下我们公司预收了一笔货款,同时开出发票,但是这批货物还没开始生产,我想问下账务怎么处理,什么时候确认收入
老师,我想问下我们公司预收了一笔货款,同时开出发票,但是这批货物还没开始生产,我想问下账务怎么处理,什么时候确认收入
老师 我们有一批货 对方已经过户到我们公司名下了 我们款也付了 但是发票没开给我们 我们这批货也转给下家了 钱也收了 同样没给下家开票 这种情况账要怎么处理
老师,我想问下我们公司预收了一笔货款,发票已开给对方,同时开出发票,但是这批货物还没开始生产,我想问下账务怎么处理,什么时候确认收入
报统计局的季报财务状况表,说我们的资产总计增速过高,让我写核实原因,这怎么写?
所得税汇算清缴是花钱让审计报的,这个是调表不调账的吧,我看到我们财务24年12月份的账故意没订,不知道是干嘛? 然后还有24年的财务报表年报也没做,这个也会有影响吗?
老师,我们制造费用很高,我把品质部,仓库,车间管理人员的工资全部做到管理费用说得过去吗
老师 建筑企业 结转成本时一定要走合同成本部这个科目吗?
填统计局报表,申报完之后,被统计局验收未通过,让我写核实原因,说我们的资产总计增速过高,这怎么写核实原因,就是真实的按报表来填的?
老师你好 补交以前年度收入和税款的分录直接 (收入借:应收账款 贷:利润分配 )(补交税时借:利润 贷:银行)这样操作可以吗实用小企业会计准则,因为走以前年度调整损益会影响资产负债表和利润表不平
老师好,小规模纳税人现在处理使用过的固定资产可以按更优惠税率1%吗?还是必须按3%减按2%
2023年6月注册款30万,实缴款写2050年实缴,还没缴款,一般可以几年内实缴。已经有未分配利润100万。
填统计局报表,申报完之后,被统计局验收未通过,让我写核实原因,说我们的资产总计增速过高,这怎么写核实原因,就是真实的按报表来填的?
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的勿接
对应的成本怎么办,货物还没生产,原材料也没有购买
发票已开
同学你好 开的正式发票吗
开了票才收的预付款
同学你好 那就做往来
老师,怎么挂往来,发票不用处理吗
开的预收款的发票也是挂往来 开正式发票的时候才做收入