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老师,我们本月有一张进项税的发票,对方做了红冲发票,重新开了一张发票,并把差额用银行存款打回来了。这个账,怎么做?

2022-09-27 22:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-27 22:55

借银行存款 预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 进项 贷预付账款

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快账用户4053 追问 2022-09-27 22:58

老师,我们不是商品流通企业,只有费用。之前的分录,借费用和进项税,贷银行。这个票之前已经抵扣了。现在怎么做账?

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齐红老师 解答 2022-09-27 22:59

借银行存款 预付账款 贷管理费用 应交税费应交增值税进项转出 借管理费用 进项 贷预付账款

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借银行存款 预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 进项 贷预付账款
2022-09-27
同学你好,为什么要红冲呢,是发票金额开错了么?
2022-07-08
红冲的发票需要做账。 当收到红冲发票时,应进行以下账务处理: 如原发票对应的业务是采购商品或接受服务等: 冲减原入账的资产或费用等科目。例如,原发票是采购原材料,借记 “原材料” 等科目,贷记 “应付账款” 等科目,收到红冲发票后,做相反的会计分录,借记 “应付账款” 等科目,贷记 “原材料” 等科目。 如果原发票对应的业务涉及增值税进项税额: 还需同时冲减相应的进项税额。比如原入账时借记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额)”,红冲时贷记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)
2024-10-14
当时这样做的
2022-09-07
你好    那你这个    重新开过来的发票金额 与你 实际做账的金额一致的话。 直接把发票附你凭证后面即可   
2021-05-11
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