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老师如果将上年购进的5万元货物本月用于职工福利,购进货物取得的增值税专用发票上注明的税款为0.65万元,这个算入本月允许抵扣的进项税嘛那如果是用于本月销售 是不是就可以扣除

2022-09-27 21:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-27 22:01

您好,是的,是意思的

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您好,是的,是意思的
2022-09-27
意思是上年已经抵扣了,现在改变用途,就得做进项转出
2022-09-27
同学你好 计算当月允许抵扣的进项税额=78 以及当月应缴纳的增值税税额=1000*13%加58.5/(1加13%)*13%加4.68/(1加13%)*13%加0.65减78
2022-06-15
你好同学稍等回复你
2023-06-12
(1)销项税=11.3*13%/(1%2B13%)=1.3 (3进项税=200*0.13=26 (4)销项税=(4.68/1.13 )*0.13 =0.54 (5)进项税转出=0.65 (6)进口增值税=700*(1%2B10%)*13%=100.1 应交增值税=1.3%2B0.54-(26-0.65%2B100.1)=-123.61,不用交税 同学,感觉少了第2问,好像没看到销售商品的数据,只看到一个11.3万,所以计算出来不用交税。
2023-06-13
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