你好,不对。 是财务部门确认收入的依据,不是结转成本的依据。
老师您好!我公司十月份销售商品50个,月末结转成本10万元,(采用月末一次加权平均法结转成本)给客户开了发票确认了收入,十一月出因为对账发现问题,客户将没认证的发票退回,我这边做了发票红冲按正确的数量45个,给对方把正确发票开出来。上月确认收入分录 借应收账款 贷主营业务收入 销项税 错误发票收回按上面分录前面加了负号 又将上月结转的成本冲回 借主营业务成本-xxx元 贷库存商品-xxx元 老师这样处理对么? 库存商品台账上怎么记退回的库存商品和成本呢?
销售发票是销售商品后,给客户开具的收款凭证,也是财务部门确认收入和结转成本的重要依据。 A对 B错 老师这是对的吗
老师,我们双十一搞活动,A产品与B产品组合来销售,A产品售价5元,b产品售价3元,但是现在搞活动买a产品送b产品,等于这个组合售价是5元,我财务确认收入是多少?结转成本是要结转a和b两个产品的成本的对吗?
老师好,上个月购进一商品,供应商本月才开具的发票,但是上个月商品已经转手卖掉了,也当月开了发票给客户,这个商品销售收入计入上个月,上个月已经做了结转成本,上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款,本月收到发票再做红冲,再重做一次入库商品,但是本月是不能再结转成本,再做一次销售收入的,对吧。
老师,我们公司销售货物的,当月货发出去了,但是对方没让开发票,我们这个月销项多,也就没给客户开票,次月才进行开票,那本月要不要确认收入,结转成本。如果确认收入,那增值税怎么写,做未开票收入吗?还是说当月不确认收入,可是新收入准则,不是说商品控制权转移,就要确认收入吗?老师,帮忙解答下,谢谢
老师请问,我们现在成了一般纳税人,还是小规模时进的货借库存商品1万贷应付账款1万。现在销售13的增值税,结转成本时金额应该是结转1万还是应该结转8849.56元啊?
老师好!本年发现上年度的应付账款,金额不对,还能红冲上年度的凭证吗?
老师,如果两家公司都给员工发放年终奖,那两个公司的都可以选择工资和年终奖分开算个税吗
老师,发放2024年度奖金会计分录
老师 我们是电商行业 属于代销 怎么才能做到四流一致
请问公司发开工红包可以以出纳报销的方式从公户转账吗?
之前租赁的集装箱房,付了5000元,现在不租了,退回3000元,怎么做账?
高级会计管理师指的是什么?中级会计还是注册会计?还是什么?
我想问个问题,我们公司收小区业主的电梯加梯款,然后请外部第三方加装电梯,那我们开票方式是怎样的呢?可不可以用收到的钱减去给第三方的费用后来开票?
追究刑事责任。大白话是不是就坐牢?