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预收预付账款可转到其他应收,其他应付科目下吗

2022-09-27 17:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-27 17:14

您好,这个是不行的,不建议

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快账用户5526 追问 2022-09-27 17:37

为什么呢?

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齐红老师 解答 2022-09-27 17:41

因为预收和预付他们是对冲的,其他应收和其他应付对冲

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快账用户5526 追问 2022-09-27 17:44

预付有必要转到应付核算吗

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齐红老师 解答 2022-09-27 17:46

有负数的话可以转的

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快账用户5526 追问 2022-09-27 17:48

就直接借库存,贷预付,

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齐红老师 解答 2022-09-27 17:49

那这样的话,是需要转的,您好

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快账用户5526 追问 2022-09-27 17:49

不转,可以吗

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齐红老师 解答 2022-09-27 17:51

出报表的话,需要结转

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快账用户5526 追问 2022-09-27 17:53

出报表要重分类是吧

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齐红老师 解答 2022-09-27 17:55

对的,理解的很到位

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快账用户5526 追问 2022-09-27 17:57

付时,借预付,贷银行,货到,借库存,贷预付,预付不是没了吗,为什么要结转?

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齐红老师 解答 2022-09-27 17:58

这样没了,我以为你就第二个一笔分录呢

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快账用户5526 追问 2022-09-27 18:05

如没有第一笔,预付就有贷方余额,如报表不重分类,就有预付负数是吧

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快账用户5526 追问 2022-09-27 18:06

象这些资产类科目出现负数,税局会责问吗

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齐红老师 解答 2022-09-27 21:30

最好不要出现负数,不着急

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相关问题讨论
您好,这个是不行的,不建议
2022-09-27
你好,是的,这个需要转0 这个资产 负债都需要转0其他应付款-老板也不能有余额  这个需要转营业外收入或者是营业外支出,多计提工资负数冲掉了
2021-07-31
你好,放到应付账款里面。
2022-05-06
你好   你用应收账款和预收账款  同一个客户或者个人下面用一个科目即可。  应付账款和预付账款用一个即可。 别用那么多。到时怕你 不好对账  2. 比如同一个员工借款 就用一个科目 用 其他应收款来处理分录 
2021-02-06
只有是同一个才可以对冲掉 ,你这个是不需要付款借其他应付款 或者是应付账款,贷营业外收入,收不回来做1.计提坏账时:借:资产减值损失        贷:坏账准备 2.实际发生坏账时 借:坏账准备        贷:应收账款/其他应收款  小准则,借营业外支出 贷应收账款/其他应收款 
2020-12-01
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