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老师好!公司总部带我们分公司收了一笔贴现银行承兑汇票,分公司跟公司总部挂内部往来应该怎么做分录?

2022-09-26 21:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-26 21:41

你好,同学。 借,其他应收款 贷,应收票据

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快账用户2885 追问 2022-09-26 21:46

是公司总部账户代我们分公司收的业主工程款,不是现金,是贴现银行承兑汇票,现在是要求我们分公司跟其公司总部挂内部往来,不知道咋做分录?麻烦老师指导一下

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齐红老师 解答 2022-09-26 21:47

前面的分录你觉得是什么问题

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快账用户2885 追问 2022-09-26 21:48

借方用内部往来,贷方应收票据

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快账用户2885 追问 2022-09-26 21:52

收到业主工程款,正常是借银行存款,贷应收账款

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齐红老师 解答 2022-09-26 21:52

内部往来一般用于连锁企业 你总分公司也用了这个科目?

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快账用户2885 追问 2022-09-26 21:55

是的,我们属于公司下属的分公司。收款都是总公司账户统一管理。

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齐红老师 解答 2022-09-26 21:56

那你前面分录处理可以的

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快账用户2885 追问 2022-09-26 22:02

是要做两笔分录?借内部往来,贷应收账款,借银行存款,贷内部往来

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齐红老师 解答 2022-09-26 22:03

借,内部往来 贷,应收账款 借,银行存款 贷,内部往来 总分公司分别处理

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你好,同学。 借,其他应收款 贷,应收票据
2022-09-26
你好,可以的呢,因为你这边没有收到发票,那也不用承担税费
2023-06-15
你好,你们要是能调整的话,当然是可以调整的了
2023-12-29
你好,是每个人的个人所得税,借内部往来--项目部,贷银行存款,
2020-09-09
你好 比如 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 用汇票来付款:借应收票据 贷应收账款 ; 贴现:借 银行存款 财务费用-贴现手续费 贷应收票据 ;
2021-04-28
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