你好最好退回去重新开 发票不齐全不可以
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
麻烦咨询下发票问题,我们收到几张对方开的进项发票,因为打印时对方格式没调整好,打印时左上角二维码没打印全部,还有税目名称本来是建筑服务,可就只显示了服务两字,这种发票是否可以抵扣呢?
老师你好! 会计师事务所出具的审计报告 是中级会计师出具吗?
老师公司款打给法人可以不挂账其他应收款法人,直接当现金入账吗?
你好,请问一下有没有台账模板
老师公司有贷款可以注销吗
老师,我们公司收客户承兑,然后转承兑,能用应付票据这个科目吗,应付票据是不是自己是出票人才能用?
生产企业出口退税的账务处理
老师,麻烦问下为我们公司董监高购买的责任险应该怎么做账?需要通过应付职工薪酬核算吗
老师,我们企业在景区柜台设了两个点,招了两个临时工,按天工资的那种,他们的工资怎么直接记工资薪酬吗
你好!老师 投标的审计报告可以找那些机构。是中级会计师 还是税务师 还是注册会计师
财务费用里边利息支出是向金融机构借款的和还有向建行贷款的汇算时有什么注意事项
可是有上个月的发票,而且金额也大?这样大批量冲红税务上会预警吗?对于上个月发票对方可能做了收入了,那是否要冲红?
可以的 不是恶意作废发票需要的,红冲然后重新做
那我们这边因为没有抵扣,只需要把发票寄回去给对方就可以了是吗?我们这边需要做什么处理吗?
你好对的 直接可以不用做