你好 少付的记营业外收入
老师,我们公司定工装,先给对方预付了50%,然后对方把全额发票都给开过来了,然后我再支付剩下的50%,那我这边前后分录怎么做?
存货的发票金额和企业实际支付的金额不一致 会计分录怎么写 比如发票500 实际支付400 会计分录怎么写
老师您好,我想问下就是我们付运费给对方,但是对方开过来的发票金额比我实际支付给他的少了200元,这种的我怎么做账合适呢
预付款:对方开来的发票有一部分已经开过票了,属于多开发票,但是对方不愿意重新开正确发票,那我方应该怎么入账比较规范?1,直接按实际支付金额入费用,多开部分不理?2,先按发票金额入费用,这样预付账款有个贷方余额,转出到营业外收入?
购买货物,实际支付等我货款,比对方之前开过来的发票金额少点,会计分录怎么写
不需要冲减之前的应付账款和主营业务成本吗
你好 不是的 现是少付款了 少付的记营业外收入 对方要是给你开红字发票了冲成本
如果是记错了就要冲红,是这个意思吗
你好是的 是这个意思