你好同学,这个是要并入工资交税的
老师好!公司租用老板或者员工个人车为公司所用,税法有条件限制吗?比方,买车深圳需要指标,那租车呢?是签订租赁合同好呢?还是租赁协议好呢?两者有差别吗?私车公用协议书需要去税务备案吗?还是直接和员工签订协议,让员工开发票进来就可以?
公司向员工个人租车办公使用,签租车合同,租金每月200元。1.可以用收据入账吗?2.这部分费用汇算清缴需要调增吗?3.这个收入需要申报员工个税吗?
老师,同员工私车公用协议,如果每月200元租赁费用,这个直接就收据入账就可以吗?需要给员工做劳务报酬申报个税吗
老师您好,请问如果公司和员工必须①签订私车公用租车协议+②代开发票,同时满足①+②,才能将费用所得税税前扣除是吗?如果不签租车协议,那么给员工的租车钱就会计入员工工资薪金收入计个税,是这样理解吗?
老师,个人车给公司用,做了私车公用协议,每个月480元,直接拿着收据入账:管理费用-车辆租赁费用,这样就可以吗,对方也不用去开票? 如果是私车公用每个月1000元,个人是怎么开票给公司入账的,税费率是都要交哪些,加起来要多少税率?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
您好,暂估主营业务收入已经缴纳过印花税,那收入真正发生的时候还要缴纳吗?如果不需要那申报印花税的时候是把这笔暂估的收入金额扣除就可以了吗?
您好,请问暂估主营业收入,需要缴纳印花税吗?
老师,低于800不是不用申报吗
需要并入工资的,要申报的,你可以看成是补贴
老师,如果是公司跟股东的租车协议租赁费也是300,但股东没在企业拿工资,那这300不能放到工资表里怎么办
300,你就私账出掉算了,可以别放工资表里面去,
老师,可是这个车产生的加油费用和过路费很高,您说的私账处理是?
就是小金库,公帐出,金额大你没有合理的理由,你做账咋做?
可是加油票等费用这样做就不能税前扣除了吧
你可以用报销方式出去,然后补贴的部分当成差旅费补贴,差旅费补贴是免税的
老师,他的车的油费司机报销的就是加油费,不是差旅费,做账时借:管理费用-车辆使用费-燃油费,这样就不能按您说的操作了是吧
可以的没问题的,油费和补贴可以分开