同学你好 这个填写贷方明细总额
你好,咨询一下,一个员工在公司拿工资,借管理费用-工资 xx贷应付职工薪酬-工资-xx 同时这人在本公司有助理费 应该算劳务报酬 安劳务报酬每月预交个税 过后在汇算清缴。借管理费用-劳务收入 贷应付工资-劳务收入 这个分录对吗? 我最想确定,工资基数决定下一年的社保基数,影响三项经费, 还有参保金, 劳务报酬明细算在里面吗?税务有风险吗?一个人在公司即拿工资有那报酬的。
老师,我们属于工程建设公司,人工工资,都是做在成本里面的工资,没有经过应付职工薪酬,申报企业所得税,汇算清缴的时候,职工薪酬那边表,要填进去不?
老师,你好。请问一下,我公司是一家建筑工程公司,承包劳务,我公司工人没有签到合同,公司也没有申报个税,交社保都没有,然后工人工资直接计入成本,没有走应付职工薪酬科目,只有一些管理人员计入应付职工薪酬,也申报个税。在汇算清缴的时候,工资总额那里填的数据是成本里面的工资加上应付职工薪酬工资得的数据。那现在我公司需要申报残保金,我公司的工资总额的数据,怎么填啊
老师,请问下我农民工工资在农民工专户发放了,申报了个税,做账的时候直接做的是工程施工~工资,贷银行存款,没过度应付职工薪酬,申报残保金按应付职工薪酬的数字填的,应付职工薪酬数字是公司里的员工的工资,但是听税务局说是按个税申报的填,以前年度都是把不含农民工的数字填了,怎么弄?
汇算清缴 职工薪酬支出纳税调整表,一栏:工资薪金支出,因为我们是建安业 ,那有一些项目上的工人薪资也做到应付职工薪酬了,那这个数据我是加上汇总填写还是只核算公司自己员工的工资?
8.2022年12月31日,甲公司“固定资产〞科目借方余额为2500万元,“累计折旧”科目贷方余额为400万元。则2022年12月31日,甲公司资产负债表中“固定资产”项目“期末余额”栏的列报金额为()万元。
6.2024年1月1日,甲公司的所有者权益如下:实收资本2000万元,资本公积300万元,盈余公积500万元,未分配利润280万元,则甲公司2024年1月1日的留存收益是()万元。
老师,附件是通用的,就是61/362/363/3所有记载的内容,附件都贴在一起了放最后了,请问能每张记账凭证都写附件总张数15吗
请问老师,三张记账凭证61/362/363/3,一共有15张附件,我把三张记账凭证贴在一起,所有附件贴在一起放最后面了,请问附件张数怎么写
1.论述题资料一、ABC会计师事务所负责审计利达公司2022年度财务报表,审计项目组认为货币资金的存在和完整性认定存在舞弊导致的重大错报风险,审计工作底稿中与货币资金审计相关的部分内容摘录如下:(1)2023年2月2日,审计项目组要求利达公司管理层于次日对库存现金进行盘点,2月3日,审计项目组在现场实施了监盘,并将结果与现金日记账进行了核对,未发现差异。(2)因对利达公司管理层提供的银行账户清单的完整性存在疑虑,审计项目组前往当地中国人民银行查询并打印了利达公司已开立银行结算账户清单,结果满意。(3)因对利达公司提供的银行对账单的真实性存有疑虑,审计项目组要求利达公司管理层重新取得了所有银行账户的对账单,并现场观察了对账单的打印过程,未发现异常。(4)审计项目组未对年末余额小于10万元的银行账户实施函证,这些账户年末余额合计小于实际执行的重要性,审计项目组检查了银行对账单原件和银行存款余额调节表,结果满意。要求:针对上述第(1)至(4)项,逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当,提出改进建议。
不会算无风险收益率??????
你好,请问用友T3新建帐套中,凭证类别怎样设置?
请问,有三张记账凭证,比如61/362/363/3。我把三张记账凭证贴在一起了,所有附件(比如15张)一起贴在最后了,请问记账凭证附件张数怎么写?我可以在三张记账凭证上都写总张数(15)吗?
销售(承兑➕现金)填转账凭证吗,怎么填
企业年底没有成本票怎么办?
不懂 什么意思
同学你好 应付职工薪酬的金额是贷方明细
意思是不管和汇算清缴不一致,只是看应付职工薪酬吗?
对的 看贷方明细金额的总额
为什么呢
同学你好 这个是应付职工薪酬的总额
没有计入应付职工薪酬的工人工资,按道理也是要计入的啊,只是我没有用应付职工薪酬,这部分的工人工资也不算吗?
同学你好 劳务费也要算的
那你刚才说取应付职工薪酬的数据
你没说有劳务 有劳务也加上