同学你好 这个填写贷方明细总额
你好,咨询一下,一个员工在公司拿工资,借管理费用-工资 xx贷应付职工薪酬-工资-xx 同时这人在本公司有助理费 应该算劳务报酬 安劳务报酬每月预交个税 过后在汇算清缴。借管理费用-劳务收入 贷应付工资-劳务收入 这个分录对吗? 我最想确定,工资基数决定下一年的社保基数,影响三项经费, 还有参保金, 劳务报酬明细算在里面吗?税务有风险吗?一个人在公司即拿工资有那报酬的。
老师,我们属于工程建设公司,人工工资,都是做在成本里面的工资,没有经过应付职工薪酬,申报企业所得税,汇算清缴的时候,职工薪酬那边表,要填进去不?
老师,你好。请问一下,我公司是一家建筑工程公司,承包劳务,我公司工人没有签到合同,公司也没有申报个税,交社保都没有,然后工人工资直接计入成本,没有走应付职工薪酬科目,只有一些管理人员计入应付职工薪酬,也申报个税。在汇算清缴的时候,工资总额那里填的数据是成本里面的工资加上应付职工薪酬工资得的数据。那现在我公司需要申报残保金,我公司的工资总额的数据,怎么填啊
老师,请问下我农民工工资在农民工专户发放了,申报了个税,做账的时候直接做的是工程施工~工资,贷银行存款,没过度应付职工薪酬,申报残保金按应付职工薪酬的数字填的,应付职工薪酬数字是公司里的员工的工资,但是听税务局说是按个税申报的填,以前年度都是把不含农民工的数字填了,怎么弄?
汇算清缴 职工薪酬支出纳税调整表,一栏:工资薪金支出,因为我们是建安业 ,那有一些项目上的工人薪资也做到应付职工薪酬了,那这个数据我是加上汇总填写还是只核算公司自己员工的工资?
老师,公司收进来一张在加油站购入米的普票,金额只有0.02,怎么做分录
公司有孝心基金,每月直接打给每个员工父母300,这个怎么处理?需要列到工资表里吗
请问老师,这几个月车间没有在生产,那生产设备计提折旧费做管理费用还是制造费用呢?
老师,现做账是月末把票全打印出来入账,还是像以前纸质发票等报销人拿发票再入账?
我们的发票都是大额的,我们销项小,我们能勾选一张大额发票,形成留抵吗,税务会不会找
老师,公司之前没有核算成本包括现在,现在准备开展核算成本。以工单开始核算成本。公司成品入库了,但是半成品没有入库。产线是直接扫码转入下一步。实质是入库了。但是ERP是没入库,因为从扫码那里信息同步不了到eRP系统,导致现在进销存数据不准,很多负数。以工单开始核算成本,期初数为0,现在原有数据该如何解决操作of老师
企业房产税,土地使用税税率如何收
老师,对于小规模和个体户来说,月销售额小于10万免增值税,免的是开普票那部份是吗?开专票的话要交增值税,免两费,我这样理解对吗?
请问没有业务的个体户,做外账需要做哪些科目?
酒店还有1000元餐饮费收不回来,做坏账处理,应该怎么做
不懂 什么意思
同学你好 应付职工薪酬的金额是贷方明细
意思是不管和汇算清缴不一致,只是看应付职工薪酬吗?
对的 看贷方明细金额的总额
为什么呢
同学你好 这个是应付职工薪酬的总额
没有计入应付职工薪酬的工人工资,按道理也是要计入的啊,只是我没有用应付职工薪酬,这部分的工人工资也不算吗?
同学你好 劳务费也要算的
那你刚才说取应付职工薪酬的数据
你没说有劳务 有劳务也加上