你好,当时怎么调整的?完整的分录怎么做的?
老师,就是我在调整以前的错账嘛,我就是发现很多是月初有余额,本期也没有发生,但实际已经不存在了这笔账,我如何销账啊,我一笔一笔去查账的可能性是不大,这个如何处理啊?
老师您好,在去年4月份,做错了一笔账,把其他应付款转到了资本公积,后来经人指导说这样做不行,建议我调整过来,如果我反结账到去年那个日期调整这条分录,会导致报到税务局的报表不一致,还是我直接今年做个相反的分录冲销呢?哪种方法好?
请问老师,21年有张凭证做错了,是补所得税的,现在这样调整对吗,调整后那我今年的期初就对不上,这个怎么处理呢
老师,我这笔账您帮我看下,是不是调错了,如果调错了,我怎么再调整回去呢,年初无余额,那我4月份就不用调整对嘛
老师,我2022年12月,做错了一笔营业外收入,应该做应收账款的,我是不是可以在2023年1月调整,直接调整未分配利润,这样就不用去改报表了
做一家商贸公司的外账,货物入库后没做入库单,出库也没做出库单,就根据发票做了分录可以不
非营利性组织会计制度,在2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录二级科目金额录入错误,且录了一笔管理费二级科目,想在第二年度冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录具体要怎么做呢
请老师详细教我算员工的五险一金,怎么计算,公司交多少,个人交多少,如何做会计分录,请老师详细的教我,我是新手小白
2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录要怎么做呢
出口销售商品质量问题扣款的需要开负数发票冲减营业额吗?
老师好,去年盘点数和账面数不相等,没处理好就年结封账了,做年报了,现怎处理
车辆保险里的车船税可以企业所得税前扣除吗
建筑行业分项目核算增值税,如果有留底,不能计算出每个项目的增值税,如果没有留底,是不是就能准确算出每个项目未交增值税。这样理解对吗?
老师请问为异地园林工程提供劳务,预缴时是以合同价还是合同价扣除人工工资后余额交增值税??
老师您好车辆保险的车船税一直都是计入保险费里的,没有单独计入税金附加里,原因有:保持利润表附加税金和增值税申报表一至,有些车辆可能不是名下的,如果还继续计入到保险费里会有什么影响呢
借:管理费用-职工福利费-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬,贷:其他应收款
He,实际没有支付的吗?还是已经支付了借其他应收款贷银行存款的?
这是做汇算清缴的时候,调整21年的,但是我看到这笔明细年初余额是平的,那说明不需要调整吧
不一定的,你得看下你预付了多少。
比如预付了12个月的,按月分摊的可以有余额。
都没有预付的,都是按月支付的。按月做账的
你好,那你支付了多少?你的其他应付款应该是贷银行存款才。
你说21年的还是22年的? 我这笔分录是调整21年全年的房租的
不管哪一年都应该没有余额。
是当月支付,当月没有余额的,借管理费用、福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷银行存款,做这个就是了。
你怎么没理解我的意思呢,我这笔分录是调整21年的房租分录,现在调整完还有余额,所以我问分录错在哪啊。。。
你这个摊销的金额做多了,借其他应收款贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷管理费用、福利费
你没有欠款,账上还一直挂着人家的欠款,你做多了?
是这样嘛,把你刚说的分录做进去后,管理费用余额是负数了
对的,是的,你看一下你的其他应收款没有余额了吧,管理费用月末结转到本年利润。
对的,其他应收款没余额了,谢谢,那我其他的也按这个调整
可以的,可以这么做的