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老是你好 请问下 我销项的税金在电子税务局上是少了0.01 我缴纳增值税的时候也是少了一分 那我这一分钱要怎么弄科目 还是一直放在未交增值税里面啊

2022-09-19 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-19 15:36

少交的记入营业外收入。

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少交的记入营业外收入。
2022-09-19
您好,贷主营业务收入0.01贷应交税费应交增值税-0.01
2021-01-14
应交税费,应交增值税,小规模就用这一个科目,它没有三级科目。不需要交税,结转到营业外收入 需要交税,直接交税,不需要结转。他从来不需要结转。
2025-01-09
您好,7月份,这个是需要做借:营业外支出0.01 贷:应交税费未交增值税0.01    因为6月份结转完,有一个金额
2024-07-18
借营业外支出 贷应交税费未交增值税
2024-07-09
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