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老师,不知道怎么回事,我12月申报增值税的时候附表一销项税数据导入少了0.01分钱,我那时候刚来,前面会计半年没做账,我这一下子要报很多税,软件也没有我就先报税了,现在记账了才发现输入导入尽然少了0.01分钱,帐上和增值税有这个差额。销项税比帐上少0.01元咋办呢

老师,不知道怎么回事,我12月申报增值税的时候附表一销项税数据导入少了0.01分钱,我那时候刚来,前面会计半年没做账,我这一下子要报很多税,软件也没有我就先报税了,现在记账了才发现输入导入尽然少了0.01分钱,帐上和增值税有这个差额。销项税比帐上少0.01元咋办呢
老师,不知道怎么回事,我12月申报增值税的时候附表一销项税数据导入少了0.01分钱,我那时候刚来,前面会计半年没做账,我这一下子要报很多税,软件也没有我就先报税了,现在记账了才发现输入导入尽然少了0.01分钱,帐上和增值税有这个差额。销项税比帐上少0.01元咋办呢
2021-01-14 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-14 16:21

您好,贷主营业务收入0.01贷应交税费应交增值税-0.01

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快账用户1326 追问 2021-01-14 16:22

老师帐是对的,是增值税报表数据导入少了0.01

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齐红老师 解答 2021-01-14 16:23

您好,所以调整收入和应交税费,按您的描述,贷主营业务收入-0.01贷应交税费应交增值税0.01

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快账用户1326 追问 2021-01-14 16:26

那电子税务局里增值税申报表怎么改呢

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快账用户1326 追问 2021-01-14 16:27

应为申报表要和开票税额一致的

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齐红老师 解答 2021-01-14 16:30

您好,以申报表金额为准

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您好,贷主营业务收入0.01贷应交税费应交增值税-0.01
2021-01-14
您好,7月份,这个是需要做借:营业外支出0.01 贷:应交税费未交增值税0.01    因为6月份结转完,有一个金额
2024-07-18
你好,不调,差异你自己备注好,
2021-12-08
你好,你这里如实给管理员说明差异原因就可以了。你这里差异是固定资产处置导致的,你如实说明一下即可。
2021-03-06
你好 ;   那你就得去 核对  申报表 和账处理 数据以及开票情况的       挨着去核对才行的; 不排除 代理记账是乱做的情况。 所以你 就得辛苦一些去核对     调整才行的 
2021-10-22
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