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老师,请问一下这种情况要怎么办后面没有发工资了工资也不发了,多交了一个月社保,这种情况要怎么处理呢是不是要作为福利发给员工呀借:应付职工薪酬—社会保险费 贷:其他应收款—社保费

老师,请问一下这种情况要怎么办后面没有发工资了工资也不发了,多交了一个月社保,这种情况要怎么处理呢是不是要作为福利发给员工呀借:应付职工薪酬—社会保险费
贷:其他应收款—社保费
2022-09-18 00:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-18 01:19

因为没有工资了,其他应收款余额将来无法平账,可将全部金额计作福利费

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相关问题讨论
因为没有工资了,其他应收款余额将来无法平账,可将全部金额计作福利费
2022-09-18
你好;  是的; 你要先计提工资;  发工资扣除个人社保和扣除个税部分的
2023-04-04
您好,个人部分,借管理费用贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷其他应收款
2022-12-11
同学您好,扣员工的社保的时候,借应付职工薪酬-工资贷其他应付款-社保银行存款
2021-06-26
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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