你好; 是的; 农产品拿去生产13%税率的货物; 那么就是加计扣除10%的; 合计10个点
您好,我们是商贸公司,一般纳税人,从供应商采购的牛羊肉,供应商开具的增值税电子普通发票,我们是不是可以计算抵扣???是不是应该开农产品收购发票或者农产品销售发票
老师请问:我们公司是一家制造生物制品的公司,购进了农产品用于生产用,一般纳税人给我们公司开具了一张免税农产品的发票请问我们公司可以计算抵扣增值税进项吗?
老师好,公司是采购蓝莓等制成蓝莓干销售,采购蓝莓算采购农产品,对吗?如果算的话,我们可以申请开农产品采购发票,这样一般纳税人就可以计算抵扣,抵扣十个点,对吗?
“纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。” 老师好,我现在进了一家做有机食品出口公司,他们从农户手上采购有机蔬菜。正好今天早上我看到这个税务局发的东西了,请问如果我们和农户采购蔬菜,他们没有发票,比如采购款是一万元,买进来直接销售出去的,是用 10000×9%=900 算进销税额,9100算付款额吗?
老师,我只是一般纳税人,我采购的农膜,对方也是一般,给我开的是免税的发票,我没有经过加工,直接销售了,开了13个点的专票出去,我填进项明细表的时候,是填第6栏对吧,农产品减免,算税额,怎么算是让抵9个点,是进项票的价税合计金额,除以1.09乘以009计算可以抵扣的税额吗?
老师,差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000,然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少?因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含税价就是1054(1090-36)加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.
您好,我们是物流行业,属于2020年受疫情影响困难行业企业,2020年有亏损,2021年有亏损,2022年和2023年都有盈利,为什么20022和2023是先弥补2021年的亏损,而不是先弥补2020年的亏损
老师只有资产负债表和利润表如何建账呢?
转销无法收回备抵法核算的应收账款,为什么应收账款账面价值不变,贷应收账款,而不是减少应收账款账面价值?请教一下,非常感谢!
老师,我们是贸易型公司,对方来给我们的发票是劳务-打样费,这个怎么做账
境内企业五星红旗船舶,从事国际运输服务,航次是国内装货到国外卸货,或者国外装货到国内卸货,船员工资和船员管理费以美金支付给境外香港的劳务公司(船员都为中国籍)需要帮他们公司代扣代缴吗?需要代扣代缴哪些税,船员的个税需要代扣代缴吗 现在支付,2月 3月劳务费 2月 3月 船员都在船上,船在宁波靠港,4月在宁波装货船舶才开出去马来西亚,这种劳务费是否需要代扣代缴
24年第四季度的财务报表有变动,汇算清缴的时候需要去更正申报第四季度报表吗?如果更正了,需要补税的话,需要交滞纳金吗
老师调表不调账,调财务报表吗
个体工商户,核定征收的一个月不超3万,超了会收多少税
为啥发出成本低利润就高,能举例子吗
老师好,那销售蓝莓干税率是多少?是九个点吗?
你好; 如果你是买来晒干来做 ; 初级农产品按9% ; 深加工就是按13%
就是买来做成蓝莓干,应该不属于深加工是吗?那税率就是九个点
你好; 是的; 如果只是 晒成干或者是 做成干的 就是9%
收到,谢谢老师!
老师,那我们自己申请开农产品收购发票税率是几个点?
不客气的; 帮到你就好
老师,我们从农户手中采购农产品,自己去税务局申请开农产品收购发票,税率是多少?
你好; 可以的; 收购发票按照免税普票
老师,一般纳税人收购农产品可以开免税普票吗?
你好; 可以的; 收购 是对方自产自销的 开免税普票
那我们小规模开的收购农产品发票也就不存在进项税计算抵扣的问题了是吗?
你好; 你是一般纳税人还是小规模; 如果你开出去的话; 就不在抵扣的
老师,我们是小规模申请的开农产品采购发票,我们开的农产品采购发票是不是就不存在进项税额计算抵扣的问题了?
你好 ; 是的; 不能抵扣哈; 小规模不抵扣的
收到,谢谢老师!
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价