同学你好 可以计算的
老师请问:我们公司是一家制造生物制品的公司,购进了农产品用于生产用,一般纳税人给我们公司开具了一张免税农产品的发票请问我们公司可以计算抵扣增值税进项吗?
老师 您好!我们是一般纳税人从农业生产者购进的农产品用于生产加工适用13%税率的产品,我们收到了免税的增值税普通发票,请问我们是按票面金额的13%抵扣进项税额吗?
我们是一般纳税人公司 农副产品自产自销公司给我们开具了农产品的发票 普票 我们可以抵税吗
我司从增值税一般纳税人处购进保洁蛋(应该是农产品类别),用于再加工制作产品出售。对方给我司开具免税的普通发票,请问可以按10%扣除率计算进项税额抵扣吗?
景观园林公司给我们公司开具了一张品名为“林业产品*白皮松”的免税普通发票,请问老师,我们公司可以计算抵扣进项税额吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
对方开的是普通发票也可以抵扣吗?
农产品的可以抵扣的哦