学员你好,可以按10%扣除率计算进项税额抵扣的
从小规模纳税人处购入农产品取得税务代开的专用发票,可按增值税专用发票上注明价款×9%来抵扣进项税额。如果农产品用于生产销售或委托受托加工13%税率货物则抵扣10%的进项税额。如取得的是小规模纳税人开具的普通发票则不可以抵扣进项税额。当月可以抵扣的进项税额=5000×10%=500(元) 跟农产品有关的税收能否列举一下
老师请问:我们公司是一家制造生物制品的公司,购进了农产品用于生产用,一般纳税人给我们公司开具了一张免税农产品的发票请问我们公司可以计算抵扣增值税进项吗?
老师 您好!我们是一般纳税人从农业生产者购进的农产品用于生产加工适用13%税率的产品,我们收到了免税的增值税普通发票,请问我们是按票面金额的13%抵扣进项税额吗?
请问一般纳税人公司 收到一张个人在税务局代开的农产品普通发票 税率栏和 税额栏 都是*****号 。请问该张农产品普通发票,一般纳税人增值税进项可以使用计算抵扣9%的政策吗
请问一下 我司是商业零售类小规模纳税人,现在从一般纳税人农业公司收购初级农产品(对方公司也是收购的,没有自产自销,做蔬菜流通环节免征增值税),对方开普票给我们,我们再销售给其他公司,那么我们开具的发票应该是几个点?对方能抵扣进项税吗?
我们企业是季节性业务,为了节约人工成本和人力资源公司合作,聘请他们的人员兼职在公司公司工作,他们给我们开发票,我们企业记账是计入管理费用当中的什么明细科目
老师,个体户老板在经营所得汇算清缴时扣除了60000的减除费用,但是同时在另一家单位领工资,工资一年不超过60000,平时申报工资时也预扣了5000一年60000的减除费用,这种他还用做一下综合所得的汇算不
低于500万的固定资产当年没有一次性税前扣除,第二年可以直接一次性税前扣除吗?
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
去年会计分录做错了发放社保写成借方:管理费用社保其他应收款社保贷方银行存款今年怎么调整
签订了一个合同,分三个阶段收款(合同签订十日之内付第一笔,交付验收后付第二笔,尾款三个月内结清) 第一个问题:合同签订后就将合同总金额开票了,这样合规吗?这样与资金流不一致了 第二个问题:商品出库的时候就确认收入了,此时第二笔款项已支付,但还没有出具最终的验收单,这样合规吗?不过控制权大概转移了
我公司是小规模纳税人,运营停车场,停车场是公司租赁的,运营收取停车费,收取的停车费税率是按不动产租赁还是按服务费
老师,我们收到的ETC发票是**高速公司,但是我们付款是另外的公司,像这种情况咋做账务处理啊
小规模纳税人开普票出去给顾客的分录怎么写,
你好,我公司上个月要注销税务,结果没成功,就有恢复正常了,资产负债表就资产,所有者权益有数字,别的都清零了,这个月没有业务,资产负债表就没有变动,这样会有什么问题吗
学员你好,前提得去这个一般纳税人是自产自销
学员你好,以此为准,由于对方是一般纳税人,如果不是自产自销,给你开普票不能计算扣除
老师,当月对方未开具发票,按暂估入库、领用计算生产成本、销售计算销售成本。 来发票当月冲暂估入库、生产成本、销售成本。按9%计算进项税额、领用按1%加计扣除,再计算销售成本
学员你好,一题一问,新的问题请重新提交一个,感谢你的理解