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请问:视同销售的增值税纳税申报时,填在哪个表哪个栏次?

2022-09-15 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-15 16:21

好,具体是什么业务呢?

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快账用户6310 追问 2022-09-15 16:25

是中秋赠送月饼给客户

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快账用户6310 追问 2022-09-15 16:25

是外购的月饼送给客户

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齐红老师 解答 2022-09-15 16:29

填写在13%税率的销售商品那里,增值税表一。

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快账用户6310 追问 2022-09-15 16:38

请问:是填在第1行的第5列6列(未开具发票)这个栏次吗?

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齐红老师 解答 2022-09-15 16:39

没有开票的填写,在未开票那是对的。

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快账用户6310 追问 2022-09-15 16:42

是的,送给客户没有开票

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齐红老师 解答 2022-09-15 16:51

那就填写到13%税率,货物无票收入里。

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好,具体是什么业务呢?
2022-09-15
体现在未开具发票列
2024-04-12
您好,在增值税申报表附表一的未开具发票的相应栏次填写视同销售的计税依据金额,然后计算出视同销售的销项税额,进行视同销售的销项税额的填写申报
2021-01-19
你好 有专门的未开票收入的栏次 在这个栏次里面填写!
2020-09-23
你好,13%销售货物附表一里面填写的。
2023-10-23
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