同学你好 这个需要分开的
老师,我们是软件企业,税负超过3%是可以享受即征即退的,但是这个月开票税负没超过3%,那我纳税申报的时候是写在一般项目那栏,还是即征即退那栏?
老师,我们销售软件即征即退的,我们8月份有开票软件的,但是税负没有超过3%,不用退税,那我报税的时候销售软件的金额应计入一般项目里呢还是即征即退的项目里?
老师 我想问一下 我们是高新技术企业软件企业 为什么在增值税申报表填写的时候 6%的销项税写在一般项目 13%的销项税写在即征即退项目 ?不太明白为什么怎么填写 我记得之前不是说增值税率超过3%的部分是可以退税的吗?
六月拿到软件测试报告,进项税在纳税申报时,有一般项目和即征即退项目,企业是购进设备,再加入自己的嵌入式软件销售,那个设备的进项税项目是怎么区分?进项发票上面只有一个设备,有一款有硬件和软件备注。不懂的点是按设备上的发票来区分,还是进项发票要按销售的软硬件成本比例来区分一般项目和即征即退项目?
老师,之前开过的项目,是软件即征即退项目,这个月开出来票,报税时收入显示在一般项目里,是什么原因呀?怎么处理。
您好老师,应交税费~减免税款借方余额280元,两年了,电子税务局也没有这张可勾选的进项发票。我现在怎么处理?
老师,什么是差额普票
老师,如果要开耳机加工费的名称,是怎么样入税务类别名称
水产品储存入冷库,请问冷库的仓库位置有什么要求吗?因为得编排储存对应的仓储号
企业员工个人取得的办理代扣代缴三代手续费返还,是否缴纳个税
您好,股权转让要交多少税?
老师,公司2024年整年股东注资款进公司了,已做好账,还需要税务或者哪个平台上做什么工作?
甲公司为小规模纳税人,25年2月收到房租普票5万,属于24年12月的房租,12月没计提房租,收到发票如何入账
我是一般纳税人,开给对方专票,差额开票,为什么不显示5个点
老师,12月的费用在2025年1月开具专票,发票为什么不能放12月呢
就是说这个发票是即征即退的软件产品,但是报税时显示在一般项目里。
同学你好 收入都属于即征即退项目,也做了即征即退备案了。但是因为一般项目中还有很多留抵进项税额,如果收入填在了即征即退中,那一般项目中留抵进项税就抵不了
这个本月数,应该在右边即征即退栏的,进项抵不了我知道。
你这个提交不了吗
可以提交,但是申报一般项目的话,不能操作先征后退,这个软件产品的增值税可以退的。
同学你好 这个可以退税的
老师我是想问它现在把收入识别成一般性质的了,我操作不了即征即退退税。
你填写在即征即退那里
???上面的数据改不了啊
同学你好 进项填写在即征即退了吗
进项是一般的,我不抵扣,是销项的问题。
同学你好 进项和销项对应的 就都是一般