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前期预付一年房租,费用已按月摊销,现在发票来了,怎么做分录?进项抵扣怎么弄

2022-09-15 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-15 10:18

你好,当时的分录怎么做的?

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快账用户7773 追问 2022-09-15 10:19

借;预付账款,贷现金,摊销时,借:管理费用,贷:预付账款

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快账用户7773 追问 2022-09-15 10:20

现在发票来了。又是专票

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齐红老师 解答 2022-09-15 10:22

借预付账款,借管理费用负数, 然后再做发票的,借管理费用应交税费、应交增值税进项贷预付账款。

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你好,当时的分录怎么做的?
2022-09-15
借:管理费用 或 相关成本科目 贷:预付账款 每月分摊金额为5万除以12个月,按季则是这个月金额乘以3。记得根据实际情况调整会计科目。
2024-10-16
您好,可以计入预付款项科目,借成本费用科目,贷预付款项等
2022-03-26
借管理费用,这个是一个月的房租 应交税费应交增值税进项,这个是发票的税额 贷预付账款。
2021-01-28
你好 借管理费用,贷进项转出  
2022-09-05
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