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老师,我上个月收到一张进项发票已认证抵扣,次月红冲,申报电子税务局上要怎么申报?

2022-09-15 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-15 09:49

你好,这个月申报上个月的时候,按正常的进项发票申报 之后月份申报红冲月份的时候,按正数进项减去负数进项申报 

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快账用户9276 追问 2022-09-15 09:50

这个负数税额我是填在附表二上吗?负数是要自己手填,还是系统自动显示?

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齐红老师 解答 2022-09-15 09:51

你好,负数税额需要在附表二体现,通常是系统自动显示的 

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你好,这个月申报上个月的时候,按正常的进项发票申报 之后月份申报红冲月份的时候,按正数进项减去负数进项申报 
2022-09-15
你好,这个是购买货物的吗?如果是的话,借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2022-01-20
您好,这个的话这个月保税,是冲掉这个税款就行,然后重开的话是可以抵扣上个月的
2024-09-11
你好; 你在   增值税认证平台 选择的勾选不抵扣处理 ;那你就不用去操作转出的 
2022-12-05
附表二,20行里面填写。
2024-08-12
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