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老师,4月份收到的进项专票,4月份申报期已经认证抵扣,目前对方说要红冲这张发票,那不影响4月份增值税申报表了吗?

2024-06-06 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-06 10:58

你好,不影响的,你在这个月进项转出。

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快账用户6991 追问 2024-06-06 11:00

不用修改4月份的增值税申报表了吗?直接在5月份申报期的时候,增值税进项税那张明细表里面填写红冲的金额进行转出即可?

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齐红老师 解答 2024-06-06 11:00

你好,这个月开红字信息表,下一个月才进项转出。

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齐红老师 解答 2024-06-06 11:00

这个月在账上进项转出,下一个月申报。

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快账用户6991 追问 2024-06-06 11:02

什么意思,下个月(7月申报6月所属去)时候转出这个金额吗?

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齐红老师 解答 2024-06-06 11:02

是的,对的,是这么做的。

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快账用户6991 追问 2024-06-06 11:06

等于说4月份收到票认证抵扣,不用修改4月份增值税报表,5月红冲,5月对方重新开具,6月申报期的时候转出?

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齐红老师 解答 2024-06-06 11:16

是的,对的,是这么做的。

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快账用户6991 追问 2024-06-06 11:54

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-06 11:57

不用客气工作愉快。

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你好,不影响的,你在这个月进项转出。
2024-06-06
你好,不会影响到四月份的申报表。
2024-06-06
你好,填写在红字发票进项税额转出里面
2022-05-11
对,这个是需要进项税额转出的
2024-08-06
你好,同学,4月份做, 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 5月份做 借:应付账款 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2024-05-24
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