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2021年多缴存个人部分失业保险,在今年7月份工资退回给员工,其中6月帮离职员工多缴工伤保险费。现想请教老师如何做分录。该单位采用的科目是“待摊投资-工资”、”待摊投资-失业保险(单位部分“、“其他应付款-三险一金”“银行存款”等

2022-09-13 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-13 11:55

你好;     你多缴纳的 ; 你挂的那个科目的 ; 怎么会有待摊投资的挂账; 你什么 行业的  

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快账用户3899 追问 2022-09-13 11:56

铁路行业的

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齐红老师 解答 2022-09-13 11:57

 你好;  多缴存的; 你借方科目走的 其他应付款 还是什么科目 ; 先去看下科目 ; 才好 退对应的分录   

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快账用户3899 追问 2022-09-13 11:57

建设单位会计科目

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快账用户3899 追问 2022-09-13 11:59

多缴存时。借的其他应付款-五险一金。贷方银行存款。发工资时借待摊投资-工资,贷方其他应付款-个人三险一金和银行存款

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齐红老师 解答 2022-09-13 12:10

 你好; 现在退 ;   借其他应付款贷银行存款或者库存现金     

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你好;     你多缴纳的 ; 你挂的那个科目的 ; 怎么会有待摊投资的挂账; 你什么 行业的  
2022-09-13
 你好    那你 先红冲 2月社保 :借管理费用 - 工资  负数 贷应付职工薪酬-工资负数 ;然后发放 扣多了  做 :借    应收账款  贷应付职工薪酬     这样来平  
2021-05-13
1.退回单位缴纳部分:借:银行存款 772.8贷:应付职工薪酬—单位社保 772.8 2.退回个人缴纳部分:由于个人部分社保已经从工资中扣除,所以这部分退款应冲减其他应收款。 所以,总的会计处理如下: 银行存款增加(退回社保费用):772.8 %2B 386.4 = 1159.2 应付职工薪酬—单位社保(退回单位社保费用):772.8 其他应收款—个人社保(退回个人社保费用):386.4
2023-12-29
你好,这笔退费你还给职工吗?不给的话直接计入营业外收入
2023-12-29
你好,同学 计提时 借:管理费用等_工资33719.37 贷:应付职工薪酬-工资33719.37 发放时 借:应付职工薪酬-工资33719.37 贷:其他应付款4790.44 应交税费-应交个人所得税159 银行存款28769.93
2024-08-02
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