同学你好 这个有专票了为啥还是预付账款
老师,20年12月份采购的货物货物已到,票在发票认证平台查到已开,但没有拿到发票我做了借:预付账款贷:银行存款,1月份拿到发票借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:预付账款,这样做对吗?
老师,20年12月份采购的货物货物已到,票在发票认证平台查到已开,但没有拿到发票我做了借:预付账款贷:银行存款,1月份拿到发票借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:预付账款,这样做对吗?
本企业在石油公司充值1万的油卡,消费后开专票。付款的时候:借预付款/石油公司,贷银行存款,消费后收到专票:借应交税金/进项税,贷预付款/石油公司。分录是这样写吗?
请问,公司预先付了油费,对方公司已开票,但是项目上还没有用到这么多油,已结拿到专票,分录借 预付账款 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款吗
请问,公司是机械租赁公司,预付项目油费,已收到发票, 借 预付账款 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款,预付账款可以和应交税费一起吗
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
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那该怎么做
借费用科目 才对呀
只是预付,项目上还没有用到这么多油,不能直接入成本吧
那你就不能让他给你开专票 而是开普票
不是我开,是我收到预付柴油发票
是这样,公司是机械租赁公司,之前会计是,预付项目油费时候 借 预付账款 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款,后面项目结算油费款,借 主营业务成本-油费 贷 预付账款 这样做那需要修改吗
我知道 让收钱方给你开普票