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老师,20年12月份采购的货物货物已到,票在发票认证平台查到已开,但没有拿到发票我做了借:预付账款贷:银行存款,1月份拿到发票借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:预付账款,这样做对吗?

2021-02-17 07:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-17 07:41

同学,你好 嗯嗯,对的

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快账用户7361 追问 2021-02-17 07:42

老师,可以这样做吗

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齐红老师 解答 2021-02-17 07:49

同学,你好 嗯嗯可以的

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你好,不对的 12月份暂估入账 借库存商品 贷应付账款 1月份 冲暂估用红字再做 借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷应付账款或银行存款
2021-02-17
同学,你好 嗯嗯,对的
2021-02-17
同学你好,是的,您的分录是对的;
2020-10-18
那你发票直接粘贴到 借:库存商品。贷,应付账款 这笔凭证后面就可以了啊
2021-02-28
二月份三月份分录怎么做的?
2022-08-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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