你好 借:应收账款 贷:其他应付款
之前年度做了一笔账,其他应付款——暂收款,现在要调到其他应付款——工资,怎样通过以前年度损益调整科目入账呢
老师,你好。请问一下应付账款不付了,怎么做分录调整呀?这这个应付款应该是以前做错了
你好老师,去年用错科目是 借:银行存款 贷:其他应收账款,这个其他应收账款我现在想修改为应收账款,现在是怎么调整的呢?
老师,你好!发现以前年度的会计分录错误,错误的是 借:管理费用,贷:库存现金,正确的应该是借:管理费用,贷:其他应付款,金额是没问题的,请问怎么调整啊?
老师,你好,请问一下以前年度的应收账款错误计入其他应付款了,现在改怎么调整呀?
以下()项不是销售费用的构成部分?
老师 收到总工会筹备金回拨款 怎么写分录
老师,公司种植大豆,收获时秸秆也一起打捆了入库了,入账时秸秆如何做会计分录?因秸秆没有成本
老师,公司种植大豆,收获时秸秆也一起打捆了入库了,入账时秸秆如何做会计分录?
甲公司结存存货的实际成本=(25+3)+(50+0.3+1+0.2)-33.52+17.8=63.78(万元) 25+3是什么意思?
想了解网络版财务软件
详细解析,具体分录,和每步骤计算
老师,全盘账指的是哪些
工资越高社保基数就越高是吗?如果B企业法人,在A公司开4000工资,且社保基数为3700左右,社保在A公司缴纳,同时在B公司月薪10000,个税最后是合并汇算,那会影响社保基数吗
老板把车租给公司可以税前扣除吗?